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Totvs custom tabs box
tabsConf. Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1

Parámetros

MV_AGENTE = SNNNNN

MV_ALTSER = .T.

MV_RETPA = S


  1. En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor para el concepto 06 de retención de ganancias.
  2. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un producto para el concepto 06 de retención de ganancias.
  3. En la rutina de Tipos de entrada y salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada y una TES de salida. Cada una de las TES deben utilizar IVA al 0%.
  4. En la rutina de Condición de Pago (MATA360) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una condición de pago que genere una cuota.
  5. En la rutina de Config Adic Imp (MATA994) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) configure el concepto 06 de retención de ganancias para que utilice el campo importe (FF_IMPORTE) y una alicuota alícuota (FF_ALIQ).
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos | Movimientos) incluir dos facturas de entrada.
    1. En el encabezado de la factura, seleccionar la moneda 1.
    2. En el encabezado de la factura, informar un valor en el campo Impto no CF (F1_IMPNOCF).
    3. En el ítem del producto seleccionar la TES generada previamente.
    4. En la sección Títulos informe la condición de pago configurada previamente para la generación de una cuota.
  2. En la rutina de Orden de Pago Modelo II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos | Proceso Mod II) generar una orden de pago utilizando los dos documentos de entrada generados previamente.
  3. Validar que se genere la retención de ganancias de manera correcta visualmente en la pestaña de retenciones de la orden de pago, también verificar las tablas SEK y SFE.

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