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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| Parámetro | Descripción | Valores |
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MV_ALTSER | Permite modificar serie de Documento de Entrada. | .T. - Si / .F. No |
- A través de la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) usted debe de dar de alta un proveedor.
- A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto.
- A través de la rutina de Impuestos Variables (MATA995) que se encuentra en el módulo Libros Fiscales (Libros Fiscales| actualizaciones | archivos) realice la configuración del IVA e IVA importación.
- A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con dos TES de entrada; La primera TES debe realizar el cálculo para el impuesto IVA Importación, la segunda TES debe de calcular IVA con el campo "Calcula Neto" igual a No.
- A través de la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Movimientos) debemos de registrar dos factura de compra considerando lo siguiente:
- Factura 1
- Ingrese el proveedor previamente dado de alta.
- Seleccione el tipo de venta igual a B-Bienes.
- Modifique la serie de la factura a "E".
- Ingrese el/los productos deseados, con la TES que calcule IVA importaciones.
- Complementar datos obligatorios y almacenar documento.
- Factura 2.
- Ingrese el proveedor previamente dado de alta.
- Seleccione el tipo de venta igual a B-Bienes.
- Valide que el campo RG1415 sea igual a 066.
- Ingrese el/los productos deseados, con la TES que calcule IVA y calcule neto igual a No.
- Agregue un descuento al ítem de la factura.
- Complementar datos obligatorios y almacenar documento.
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- A través de la rutina de Lib. Fis IVA Compra (MATRAR1B) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales (Informes | Específicos) es necesario realizar el siguiente proceso:
- Ingrese los parámetros para la consulta del informe.
- Imprima el informe.
- Validar que la factura 1 no se muestre en el informe.
- Validar que la factura 2 no muestre en la columna "Otros" el valor del descuento indicado en la factura.
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