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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros Fiscales.
Función:
RutinaNombre Técnico
fRetSUSS.PRWArchivo SIRE - Sistema Integral de Retenciones Electrónicas 
SUS.INIArchivo de configuración
País:Argentina.
Ticket:DMICNS-13114.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):13078396

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Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1

Parámetros.

MV_AGENTE "SSSSSS"

MV_GRETIVA "S"

  • En el módulo SIGAFIS incluir un cliente (Actualizaciones | Archivos | Clientes).
  • En el módulo SIGAFIS incluir un proveedor (Actualizaciones | Archivos | Proveedores).
    • Agente de Retención de IVA "N".
  • En el módulo SIGACOM incluir TES de entrada y salida (Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entradas y Salidas).
    • TES de entrada con calculo de IVA.
    • TES de entrada con calculo de IVA e IVP.
    • TES de salida con calculo de IVA.
    • TES de salida con calculo de IVA e IVP.
  • En el módulo SIGAFIS verificar que se encuentre correctamente configurado el impuesto IVP (Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variables).
    • Tipo Impuesto "N-Nacional"
    • Clase Impuesto "P-Percepción" 
    • Clasificación "IVA".
  • En el módulo SIGAFIS configurar el impuesto IVP para el cliente registrado (Actualizaciones | Archivos | Empr Vs Z. Fiscal).
  • En el módulo SIGACOM incluir facturas de entrada (Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada).

  • En el módulo SIGACOM incluir una nota de débito (Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada).

  • En el módulo SIGACOM incluir una nota de crédito (Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada).

  • En el módulo SIGAFAT incluir facturación(Actualizaciones | Facturación | Facturación).

  • En el módulo SIGAFAT incluir una nota de crédito (Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito).

  • En el módulo SIGAFAT incluir una nota de crédito (Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito).

  • En el módulo SIGAFIN realizar ordenes de pago para los documentos del proveedor registrado (Actualizaciones | Proceso Mod II | Movimientos Orden Pago Modelo II)

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2


  1. En el módulo SIGAFIS ingresar a la rutina Archivos Por Verif (Miscelánea | Arch. Magnéticos | Archivos por Verif).
    1. Seleccionar parámetros.
      1. ¿Fecha Inicial? - "01/01/2022"
      2. ¿Fecha Final? - "31/01/2022"
      3. ¿Instruc. Normativa? - "SUSS"
      4. ¿Archivo Destino? - "SIRE.txt"
      5. ¿Directorio? - "C:\Tmp\"
      6. ¿Selecciona Sucursales? - "No"
      7. ¿Agrupa obligación? - "No"
    2. Confirmar los parámetros.
  2. Clic en Ok.
  3. Se abrirá una venta de configuración referente a la normativa seleccionada.
    1. Seleccionar avanzar. 
      1. Proveedor?- ""
      2. Orden de Pago? - ""
      3. Cliente (Percepción)? - ""
      4. Número documento (Percepción)? - ""
      5. Especie (Percepción)? - "TODOS"
      6. Impuestos ? - "IVA"
    2. Clic en finalizar.
    3. Se muestra una ventana con la pregunta "¿Verificar los para la exportación?" se confirma.
  4.  Se verifica el informe generado.
  5. Se verifica el archivo generado.



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