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Ação:

Descrição:

Atualiza Documento

Quando acionado, a nota fiscal é atualizada automaticamente nos módulos Estoque, Compras, Obrigações Fiscais, Contas a Pagar, Investimentos, Produção, Controle de Fretes, Controle de Qualidade, Contratos e Contas a Receber, quando se tratar de devolução de clientes.

Duplicatas Importação

Quando acionado, apresenta a tela IM3001A, a qual permite acessar os dados das duplicatas de materiais e duplicatas de despesas de importação.

Dados Localização

Esse botão é habilitado apenas quando o país for Argentina, e permite acessar os dados específicos da localização, para o documento, por meio da tela ARG0033.

Gerar Comprovante Retenção

Image Added

Esse botão é habilitado somente para o país Equador e permite gerar um comprovante de retenção para faturas que possuam um imposto de retenção vinculado, por meio da tela ECU0118.

Total Impostos


Quando acionado, apresenta a janela RE3001L, a qual permite efetuar a visualização do total por imposto antes de fazer a confirmação do documento.

IncluirQuando acionado, apresenta a tela Inclui Item ao Documento (RE3001B), a qual permite efetuar a inclusão de itens ao documento.

Modificar

Quando acionado, apresenta a tela Inclui Item ao Documento (RE3001B), a qual permite efetuar a manutenção do item selecionado.
EliminarQuando acionado, é possível efetuar a eliminação do item selecionado no documento.

RMA

Quando acionado, apresenta a tela RE3001E, a qual permite relacionar os itens do RMA com o Documento. Este botão é habilitado somente se o documento possuir um número de RMA vinculado.
Item RMAQuando acionado, apresenta a tela RE3001F, a qual permite verificar os detalhes do item do RMA.
ContagemQuando acionado, apresenta a tela Digitação de Contagem (RE3001J), na qual é possível informar a quantidade recebida, permitindo que essa seja confrontada com a quantidade informada no remito.
Unid. NegQuando acionado, é possível informar os percentuais de rateio da unidade de negócio. Exibe a tela Unidade Negócio por Item (CD9765). Este botão é habilitado e apresentado somente quando nos parâmetros de materiais estiver indicado que utiliza unidade de negócio.

Gerar

Quando acionado, é possível efetuar a geração automática dos itens por intermédio do documento original relacionado à transação.

Nota
titleNota:

Esse botão é habilitado quando a natureza de operação informada para o documento for de retorno de beneficiamento.

Estrutura

Quando acionado, é possível efetuar a geração automática dos itens do documento. Essa geração é efetuada com base na ordem de produção informada e estrutura do item cadastrado na engenharia. Veja mais informações na tela CD4332.

Nota
titleNota:

Esse campo é habilitado, quando a natureza de operação informada para o documento for de remessa para beneficiamento ou retorno de beneficiamento. 

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Campo:

Descrição:

Reembolso

Se assinalado, indica que o item é de reembolso.

Nota
titleNota:

Será exibido somente se o documento for do tipo Liquidação de Compras Eletrônica e será habilitado somente se for item de débito direto e não exista outro item em que este parâmetro esteja marcado.  Se existir documento de reembolso vinculado, não será possível desmarcar o campo. Se for selecionado, todos os campos da aba Valores ficarão desabilitados, com quantidade um e valores zerados.

Cotação Dia

Exibe o valor da cotação da moeda local, utilizada para a conversão das compras em moeda estrangeira.
Qtde Emitente

Inserir a quantidade recebida do item na unidade de medida do fornecedor.

Essa quantidade é assumida do pedido de compra, quando informado. Essa quantidade pode ser alterada. Quando alterada, a quantidade será consistida contra o percentual e/ou limite de variação permitido para o item. O percentual e o limite de variação permitido para o item é parametrizado por intermédio da função Manutenção Item x Estabelecimento do Recebimento (RE0115) e função Manutenção Itens Recebimento (RE0106).

Mais detalhes, estão disponíveis no conceito Variação de Quantidade e Valor no Recebimento.

Nossa QtdeExibe a quantidade do item convertida para a nossa unidade de medida.
IVA Incluído

Indicar se o preço do item possui o IVA incluído ou não.

Caso seja informado um pedido e ordem de compra cuja cotação indique que o IVA está incluído, esta informação será replicada neste campo e o valor da cotação será copiada para o campo "Preço Unitário com IVA". Se a cotação não incluir IVA, os campos "IVA Incluído" e "Preço Unitário com IVA" serão desmarcados e desabilitados.

Quando não informado pedido e ordem de compra, o campo "IVA Incluído" será habilitado.

Preço Unitário Isento

Inserir o preço unitário isento da mercadoria. Este campo será habilitado apenas quando o campo "IVA Incluído" estiver selecionado. O "Preço Unit" será calculado somando o valor isento com o valor calculado no campo "Preço Unitário com IVA".

Preço Unitário com IVA

Inserir o preço unitário da mercadoria com o IVA incluso. Este campo será habilitado apenas quando o campo "IVA Incluído" estiver selecionado. O "Preço Unit" será calculado descontando o valor do imposto conforme o imposto informado para o item na função Item Materiais.

Preço Unitário Gravado

Inserir o preço unitário gravado da mercadoria. Este valor irá compor o preço total do item. 

Preço Unitário Não Gravado

Inserir o preço unitário não gravado da mercadoria. Este valor irá compor o preço total do item.

Preço Unitário Isento

Inserir o preço unitário isento da mercadoria. Este valor irá compor o preço total do item. 

Preço Unit

Exibe o valor do preço unitário do item do documento.

Esse valor é assumido do pedido de compra quando informado e pode ser alterado.

Preço Total

Exibe o valor total do item do documento, quantidade item x preço unitário.

Esse valor pode ser alterado. Quando alterado, será consistido contra o limite de variação permitido para o item. O limite de variação permitido para o item é parametrizado por intermédio da função Manutenção Item x Estabelecimento do Recebimento (RE0115) e função Manutenção Itens Recebimento (RE0106).

Mais detalhes, estão disponíveis no conceito Variação de Quantidade e Valor no Recebimento.

DescontoInserir o valor total de desconto para o item do documento.
Peso LiqInserir o peso líquido do item, o padrão é o peso do item cadastrado na função Manutenção Itens Recebimento (RE0106), de acordo com a quantidade recebida do item.
DespesasInserir o valor das despesas para o item do documento.
FreteInserir o valor do frete para o item do documento.

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