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  1. Visión general
  2. Ejemplo de utilización
  3. Pantalla de parámetros
  4. Pantalla de encabezado de nuevo recibo
  5. Pantalla de agregar otros títulos
  6. Pantalla de movimientos por compensación entre carteras
  7. PDF impreso con forma de pago tipo 17 - Compensación
  8. Tablas
  9. Diccionario de Datos

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  1. Registrar los siguientes documentos.
    1. Factura de Venta (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación | Facturaciones) indicando el cliente configurado para ventas. La condición de pago a utilizar debe tener informado el código de método de pago del SAT PDD.
    2. Factura de Compra (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada) indicando el proveedor configurado para servicios financieros con valor por una fracción del monto de la Factura de Venta, que representa las comisiones que se pagarán a la empresa de factoraje.
  2. Realizar el proceso de compensación entre carteras (SIGAFIN >> Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Compensación Entre Carteras)
    1. Dar clic en la opción +Compensar
    2. Capturar los campos indicando la compensación a realizar y dar clic en Ok.
      • Vencimiento: Fechas de vencimiento de los documentos a considerar (Facturas de Venta y Facturas de Compra)
      • Valor a compensar: Valor de la Factura de Compra.
      • Cliente: Correspondiente a la Factura de Venta.
      • Proveedor: Correspondiente a la Factura de Compra.

        Nota:

        Al realizar compensaciones en monedas diferente Moneda 1 (Pesos), se sugiere marcar el checkbox "Cualquier Moneda":



    3. En el Browse de documentos, marcar la Factura de Venta y la Factura de Compra generadas anteriormente, dar clic en Grabar.
  3. Visualizar el saldo de la Factura de Venta (SIGAFIN >> Consultas | Cuentas por Cobrar | Posición de Títulos por Cobrar).
    • El saldo de la factura debe ser el valor total menos el valor compensado.
  4. Visualizar el saldo de la Factura de Compra (SIGAFIN >> Consultas | Cuentas por Pagar | Posición de Títulos por Pagar).
    • El saldo de la factura debe ser de 0, ya que fue compensada completamente.
  5. Se realiza la captura de un recibo en TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo)
    1. Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
    2. En los parámetros, indicar la pregunta ¿Factoraje? = Si  (ver apartado 3 - Pantalla de parámetros) , para indicar que el recibo de cobro incluirá movimiento de compensación entre carteras.
    3. Capturar los datos del encabezado (ver apartado 4 - Pantalla de encabezado de nuevo recibo).
      • Cliente: Indicar el cliente configurado para servicios financieros.
    4. Seleccionar por medio de la opción de "incluir otros títulos" el cliente correspondiente a la Factura de Venta (ver apartado 5 - Pantalla de agregar otros titulos).
    5. Seleccionar la Factura de Venta e introducir el valor recibido de la financiera.
      • Al confirmar el valor cobrado, ya que en el apartado de parámetros del recibo el campo Factoraje es Sí, el sistema consulta si el título tiene movimientos por compensación entre carteras, en el caso de sí encontrar movimientos que no hayan sido incluidos en recibos de cobro previamente, los mostrará para su selección (1), a continuación confirmar (2) los movimientos marcados (ver apartado 5 - Pantalla de movimientos por compensación entre carteras).

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04. PANTALLA DE ENCABEZADO DE NUEVO RECIBO


05. PANTALLA DE AGREGAR OTROS TITULOS

Image Added


06. PANTALLA DE MOVIMIENTOS POR COMPENSACIÓN ENTRE CARTERAS 

Selección de movimientos a incluir en nodo Pago por operaciones de factoraje financiero:

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Realice las actualizaciones requeridas al diccionario de datos antes de probar la solución.

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07. PDF IMPRESO CON FORMA DE PAGO TIPO 17 - COMPENSACIÓN

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08. TABLAS UTILIZADAS

  • SEL - Recibos de Cobranza.
  • SE5 - Movimientos bancarios.
  • FK1 - Movimientos bancarios de cobranza.
  • FK2 - Movimientos bancarios de pagos.

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09. DICCIONARIO DE DATOS

El usuario debe realizar las siguientes actualizaciones al diccionario de datos a través del módulo Configurador de Protheus (SIGACFG).

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