...
Producto | |
---|
Línea de producto: | |
---|
Segmento: | |
---|
Módulo: | SIGAFIS - Libros Fiscales. |
---|
Función: | Rutina | Nombre Técnico |
---|
LOCARG.PRW | Archivos Magnéticos. | MATA950.PRX | Archivos Magnéticos. | MATXMAG.PRX | Funciones genéricas, archivos magnéticos. | FRETSUSS.PRW | Cria arquivo temporario com registros tipo SUSS da tabela SFE para exportacao em txt dentro do periodo informado | SUSS.ini | Archivo inicializador SUSS. |
|
---|
País: | Argentina |
---|
Ticket: | 14447768 |
---|
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-14541 |
---|
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se identifica necesidad de cambio en el TXT SUSS.ini, observamos que al realizar la anulación de una retención la cual ha sido actualizada con el certificado SIRE, muestra el número de la Orden de Pago y no el número de retorno CERTSIRE.
03. SOLUCIÓN
Realizada a alteração no layout do txt SUSS.ini, para que quando haja a anulação da retenção, se mostre o numero do CERTSIRE ao invés do número da Orden de Pago.
Totvs custom tabs box |
---|
tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04 |
---|
ids | paso1,paso2 |
---|
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | yes |
---|
referencia | paso1 |
---|
| - Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:
- MV_AGENTE = SSSSSSSS - Indicar si cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos.
- MV_DELRET = D - Define que será realizada a devolução no momento da anulação da Orden de Pago.
- A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un Proveedor para cálculo de SUSS Concepto 4 (A2_CONCSUS = "2").
- A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado el Concepto 2 de SUSS, para el Tipo de Obra y Zona Geográfica que serán usados en los documentos Fiscales, informar un Valor mínimo.
- A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener un producto creado.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de Entrada y una de Salida, configuradas para cálculo de IVA.
- A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, además de informar el Tipo de Obra y Zona Geográfica que corresponden al concepto 2.
|
Totvs custom tabs box items |
---|
| - A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos la Factura de Entrada creada anteriormente.
- Como se observa se realiza el cálculo de la Retención de SUSS.
- Grabamos la Orden de Pago.
- A través de la rutina "Certificados de retencion de SUSS", informamos el código del Proveedor y despúes, nos posicionamos en lo registro de la Orden de Pago creada anteriormente.
- Damos clic en Modificar y llenamos el código Cert. SIRE y tambien el Cod. Seg. SIRE.
- damos clic en Aceptar
- Regresamos a la rutina “Orden de Pago Mod Ii”, damos el clic en "Otras acciones" > "Anular".
- En los parametros, informamos el codigo de la Orden de Pago y confirmamos.
- Marcamos la Orden de Pago y confirmamos la anulacion.
Generacion del TXT A través de la rutina Archivos por Verif (MATA950) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS | Miscelánea | Arch. Magnéticos) generé el informe de retenciones de ingresos brutos para Buenos Aires usando el archivo SUSS. De clic al botón Param. Informe los parámetros utilizando: - Range de fechas, que indique la fecha de creacion y anulacion de la Orden de Pago.
- Instruc. Normativa? - SUSS.
Archivo destino? - Informar el nombre del archivo txt. Directorio? - Informar el diretório donde el archivo sera grabado.
- De clic al botón Ok.
- Informe los parámetros necesarios para la generación del informe
- Especie(Percepcion)? - TODOS
- Impuesto = "SUSS"
- De clic al botón Finalizar.
- Aguarde el procesamiento.
De clic al botón Imprimir. - Verifique que aparecem duas linhas de registro:
- Na linha onde a célula TIPCOMP tiver o valor "03", apresenta o numero do CERTSIRE, pois está linha representa a anulação da Retenção.
|
|
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
...
Card documentos |
---|
Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueEsta solución (patch) solo es válida para aquellas órdenes de pago que se incluyen posteriormente a su aplicación; los registros previos mantendrán su información como cuando se ingresaron. |
---|
Titulo | ¡IMPORTANTE! |
---|
|
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- Para mais informações sobre a retenção de SUSS: DT Cálculo de Retención de Sistema Único de la Seguridad Social (SUSS) ARG.
Rutinas que pertenecen a la funcionalidad del Web Service (FECRED) para la Gestión de cuentas corrientes que se originan a partir de las emisiones de las Facturas electrónicas de crédito en la AFIP Argentina (para más detalle consultar el Documento de referencia https://tdn.totvs.com/x/0sRAIg).
Funciones de usuario para impresión de los certificados de Retenciones, si se requiere la funcionalidad se tienen que compilar, en caso de tener personalizaciones, omita este paso y realice los ajustes, es importante verificar el documento técnico, para identificar cuáles fueron los cambios realizados, para garantizar que todas las configuraciones estén actualizadas: DMICNS-10308 DT Débitos técnicos ARG