Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Configuraciones Previas, Flujo de Pruebas
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:
    • MV_AGENTE = SSSSSSSS - Indicar si cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos.
    • MV_DELRET = D - Define que será realizada a devolução no momento da anulação da Orden de Pago.
  1. A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un Proveedor para cálculo de SUSS Concepto 4 (A2_CONCSUS = "2"). 
  2. A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado el Concepto 2 de SUSS, para el Tipo de Obra y Zona Geográfica que serán usados en los documentos Fiscales, informar un Valor mínimo. 
  3. A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener un producto creado.
  4. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de Entrada y una de Salida, configuradas para cálculo de IVA.
  5. A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, además de informar el Tipo de Obra y Zona Geográfica que corresponden al concepto 2. 
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
  2. Seleccionamos la Factura de Entrada creada anteriormente.
  3. Como se observa se realiza el cálculo de la Retención de SUSS.
  4. Grabamos la Orden de Pago.
  5. A través de la rutina "Certificados de retencion de SUSS", informamos el código del Proveedor y despúes, nos posicionamos en lo registro de la Orden de Pago creada anteriormente.
    1. Damos clic en Modificar y llenamos el código Cert. SIRE y tambien el Cod. Seg. SIRE.
    2. damos clic en Aceptar
  6. Regresamos a la rutina “Orden de Pago Mod Ii”, damos el clic en "Otras acciones" > "Anular".
    1. En los parametros, informamos el codigo de la Orden de Pago y confirmamos.
    2. Marcamos la Orden de Pago y confirmamos la anulacion.

       Generacion del TXT

  1. A través de la rutina Archivos por Verif (MATA950) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS | Miscelánea | Arch. Magnéticos) generé el informe de retenciones de ingresos brutos para Buenos Aires usando el archivo SUSS.

    1. De clic al botón Param.

    2. Informe los parámetros utilizando:

      1. Range de fechas, que indique la fecha de creacion y anulacion de la Orden de Pago.
      2. Instruc. Normativa? - SUSS.
      3. Archivo destino? - Informar el nombre del archivo txt.

      4. Directorio? - Informar el diretório donde el archivo sera grabado.

    3. De clic al botón Ok.
    4. Informe los parámetros necesarios para la generación del informe 
      1. Especie(Percepcion)? - TODOS
      2. Impuesto = "SUSS"
    5. De clic al botón Finalizar.
    6. Aguarde el procesamiento.
    7. De clic al botón Imprimir.

    8. Verifique que aparecem duas linhas de registro:
      1. Na linha onde a célula TIPCOMP tiver o valor "03", apresenta o numero do CERTSIRE, pois está linha representa a anulação da Retenção.

...