Páginas filhas
  • Facturas manuales - FT4060

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Campo:

Descripción:

Secuencia

Exhibe la secuencia del cálculo de las facturas. 

Tipo de factura

Exhibe el tipo de documento que se calculará. 

Sucursal

Exhibe la sucursal responsable por la factura que se calculará. 

Cliente/Proveed

Exhibe el nombre abreviado del proveedor o cliente de la factura. Tipo de operación

Origen Operación

Exhibe el tipo origen de la operación de la factura que se calculará. 

Fch Emisión

Exhibe la fecha en que el cálculo de la factura se emitió. 

Nº Factura

Exhibe el nombre número de la factura de la factura. 

Pedido cliente

Exhibe el número del pedido del cliente. 

Serie

Exhibe la serie de la factura que se calculará. 

Sec

Exhibe el código de la secuencia de implantación del ítem para la emisión de la factura. 

Ítem

Exhibe el código del ítem perteneciente a la factura que se emitirá. 

Refer

Exhibe el código de referencia del ítem que se considerará en la factura que se emitirá. 

Tip Orig Oper

Exhibe el código del tipo origen de operación del ítem para la factura que se emitirá. 

Cant.

Exhibe la cantidad solicitada por el cliente, referente al ítem seleccionado, para la factura correspondiente. 

Un

Exhibe la unidad de medida del ítem seleccionado. 

Prec Net

Exhibe el precio neto de un ítem de la factura. 

Vl Mercan Net

Exhibe el valor neto total en abierto del ítem para la factura seleccionada.

Anticipo

Indica si el documento que se actualizará es del tipo Anticipo.

El campo aparecerá marcado si el tipo de operación es del tipo anticipo.

...

Campo:

Descripción:

Tipo de factura

Exhibe el tipo de factura que se calculándose.

Sucursal

Exhibe el código de la sucursal estándar definida en los Parámetros de pedidos (PD0301), sin embargo, permite que este se altere. 

Punto de emisión

Image Added

Permite seleccionar el punto de emisión de la factura, campo disponible solamente para Ecuador.

Serie

Seleccione el código de la serie de la factura que se facturará.

Nota
titleNota:

La serie debe estar relacionada con la sucursal.

Por medio de la serie, el sistema identifica la clase del título que se generará en el cuentas por cobrar, el control de la  próxima facturación, si la factura emitida es o no Fact-e, la cantidad de días en abierto, considerando la fecha para la próxima facturación y el número de la factura que se generará

Nota
titleNota:

Image Added

El campo Serie queda inhabilitado y se completa automáticamente para Ecuador

Fch Emisión

Incluya la fecha de emisión de la factura que se generará. Se sugiere la fecha de la última facturación de la serie si existe control de la próxima facturación. Si la serie utilizada tiene control para la próxima facturación, esta fecha debe estar de acuerdo con la fecha de la próxima facturación en el registro relación Serie x Sucursal (FT0114)

 Si la serie utilizada tiene control para la próxima facturación, esta fecha debe estar de acuerdo con la fecha de la próxima facturación en el programa FT0110 - Mantenimiento Serie x Empresa  

Cliente/Proveed

Seleccione el código del Cliente o Proveedor para el cual se desea calcular la factura.

Nota
titleNota:

Un proveedor solo podrá ser informado cuando la factura que se calculará es uno de los tipos de transacción comercial:

  NFD (Factura de devolución)

  Transferencia entre sucursales

  Operación con terceros, excepto Facturación Consignación. 

Tipo Origen de la operación

Seleccione el tipo origen de la operación a que se refiere la generación de la factura. 

Canal Venta

Seleccione el canal de ventas que estará atendiendo la generación de la factura. 

Pedido cliente

Seleccione el número del pedido del cliente.

Nota
titleNota:

Si se informa el pedido de venta, el sistema efectúa los controles de la cartera de pedidos.

Nº Factura

Exhibe el número de la factura que se generará según la serie de esta factura. El formato de este campo se presenta de acuerdo con el programa FT0301A - Actualización Parámetros Facturación.

Sucursal factura

Incluya el código de la sucursal de la factura. Este valor se presenta automáticamente, de acuerdo con el valor definido para la serie informada.

Punto de venta

Incluya el código del punto de venta de la factura. Este valor se presenta automáticamente, de acuerdo con el valor definido para la serie informada.

...

Campo:

Descripción

Porc. Flete

Exhibe el porcentaje de flete de las mercancías. Este porcentaje (valor correspondiente) se considerará como gasto que consta en el documento.

Nota
titleNota:

Este campo no se habilita, y este tipo de gasto debe informarse por medio del botón Gastos de la función Cálculo de embarques/remitos (FT4040).

Porc. Seguro

Exhibe el porcentaje de seguro de las mercancías. Este porcentaje (valor correspondiente) se considerará como gasto que consta en el documento.

Nota
titleNota:

Este campo no se habilita, y este tipo de gasto debe informarse por medio del botón Gastos de la función Cálculo de embarques/remitos (FT4040).

Porc. Embalaje

Exhibe el porcentaje correspondiente al embalaje de las  mercancías. Este porcentaje (valor correspondiente) se considerará como gasto que consta en el documento.

Nota
titleNota:

Este campo no se habilita, y este tipo de gasto debe informarse por medio del botón Gastos de la función  Cálculo de embarques/remitos (FT4040).

TransportadorTransportadora

Seleccionar el código de la empresa transportadora.

Nota
titleNota:

Este código se sugiere a partir del transportador de la transportadora informado en la función función Mantenimiento de canales de cliente (CD1521). Si en esta función estuviera en blanco, se sugiere el código del transportador de la transportadora informado en la función función Implantación de pedidos de venta (PD4000) o de la función Mantenimiento de clientes (CD0704).

Transp. Redespacho

Seleccione el código de la transportadora de redespacho.

Informações
titleImportante:

Este campo se sustituirá por el botón Redespachantes, cuando el Datasul EMS 2 esté integrado al Datasul TMS y en la función Setup-Embarcador esté seleccionada la opción «Más de un redespacho en la factura". Al activar, se ejecuta la función Redespachantes, que presenta los datos de la factura (Sucursal, Serie y Secuencia ), el transportador, y las ciudades del Remitente (Ciudad Sucursal) y del Destinatario - entrega (Ciudad Cliente) informadas en la factura. En esta funcionalidad se presentará el programa XC0406, donde será posible informar hasta cinco redespachantes durante el proceso de emisión de la factura.

Matrícula

Incluya el número de la matrícula del camión encargado del transporte de las mercancías.

Nota
titleNota:

Esta información se utiliza para generar informaciones para la CAT/95 del Estado de São Paulo.

Marca volúmenes

Incluya la marca de los volúmenes correspondiente a las mercancías transportadas.

Nota
titleNota:

Este campo solamente se habilita cuando se marca el campo Informa marca volúmenes, en la carpeta Informaciones de la función Mantenimiento de parámetros de la facturación (FT0301).

Valor flete

Exhibe el valor del flete de las mercancías. Este valor se considerará como gasto que consta en el documento.

Nota
titleNota:

Este campo no se habilita, y este tipo de gasto debe informarse por medio del botón Gastos de la función Cálculo de embarques/remitos (FT4040).

Valor seguro

Exhibe el valor del seguro de las mercancías. Este valor se considerará como gasto que consta en el documento.

Nota
titleNota:

Este campo no se habilita, y este tipo de gasto debe informarse por medio del botón Gastos de la función Cálculo de embarques/remitos (FT4040).

Vl Embalaje

Exhibe el valor del embalaje de las mercancías. Este valor se considerará como gasto que consta en el documento.

Nota
titleNota:

Este campo no se habilita, y este tipo de gasto debe informarse por medio del botón Gastos de la función Cálculo de embarques/remitos (FT4040).

Estado

Incluya el estado correspondiente a la dirección de la transportadora.

Nº Volúmenes

Incluya el número de volúmenes que se transportarán.

Nota
titleNota:

Este campo solamente se habilita cuando se marca el campo Informa Nº Volúmenes, en la carpeta Informaciones de la función Mantenimiento de parámetros de la facturación (FT0301).

Cód Servicio

Incluya el código del servicio.

Nota
titleNota:

Esta información se aplica solamente a Brasil.

Condiciones de redespacho

En este campo, el usuario podrá incluir, si fuera necesario, condiciones o comentarios referentes al redespacho de las mercancías transportadas.

...