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  • Esta linha foi adicionada.
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...

Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idsamples
effectTypefade
Card
defaulttrue
id1
labelItens DUIMP


Aba Itens:

  1. Nesta aba, serão apresentados dois grids: na parte superior esquerda, o grid 'Invoices' exibindo os registros de invoices do processo e na parte superior direita o grid 'Itens' exibindo os itens relacionados a cada Invoice do processo posicionada.
  2. O grid das Invoices é apenas navegável e não disponibiliza ações de alteração de dados ou exclusão de linhas. Já o grid de itens das invoices permite edição de alguns campos e deleção de linhas perante validações do próprio sistema de modo a garantir a integridade dos dados.
  3. Informe os campos disponíveis para edição como: Seq. DUIMP, Lote, Quantidade, Data de Fabricação, Data de Validade e Observações. 
  4. Ao realizar a manutenção do campo "quantidade" para um valor "menor", será efetuado uma quebra de Item e uma nova linha será adicionada ao grid com o saldo restante do Item da Invoice. Para essa nova linha o campo Número de Lote e o campo Seq.Duimp estarão em branco, permitindo informar um novo lote e um nova sequência duimp para esse registro.
    1. Após a inclusão deste novo registro o sistema irá replicar os registros das abas inferiores, mantendo as mesmas informações do registro de origem.
  5. O campo Pêndencias de Lote será preenchido automaticamente conforme as regras a seguir: 
  • Sem necessidade de LPCO : Quando o item de relação de Lpco's  não precisa de LPCO.
  • Pendente informar LPCO XXXX : Se o item tem LPCO's ou versões não informadas.
  • Sem Pendências de LPCO: Se o item de relação Lpco's  já estiver com os dados de LPCO e versão preenchidos.


      Na parte Inferior da tela serão exibidos as seguintes abas:

      Mercadoria

  1. Nesta aba, serão apresentados os grupos de campos relacionados à catálogo de produtos, dados gerais e valores relacionados ao item posicionado no grid 'Itens'. 

 a. Catálogo de Produtos:

ID PORTAL - Será validado se o ID existe no catálogo de produtos consistindo se os dados referem-se à NCM do produto do Item da Invoice, ao CNPJ do Importador do processo e a modalidade da operação é para produtos importados ou ambos.

VERSÃO - Será validado se a versão é atual e se existe no catálogo de produtos  consistindo se os dados referem-se à NCM do produto do Item da Invoice, ao CNPJ do Importador do processo e a modalidade da operação é para produtos importados ou ambos.

b. Dados Gerais:

Desc. Comp. it - Este campo por default traz a descrição do cadastro de produtos. Com o parâmetro MV_DESCDI (habilitado) toda alteração de descrição efetuada na Invoice será atualizada no item e sua quebra. Caso a propriedade do campo seja alterada para edição, após a alteração da descrição da tela Itens DUIMP e houver outra alteração de descrição pela rotina da Invoice, essa ultima alteração não surtirá efeito nos itens de quebra da DUIMP.

c. Dados do Fornecedor:

Fornecedor/ Loja -  Carrega os dados do fornecedor e loja do Item da Invoice. Ao salvar o registro será validado se este fornecedor e loja está cadastrado no Id Portal e Versão informados.

TIN - Será preenchido com a informação do TIN do cadastro de operador estrangeiro, quando houver o cadastro para o fornecedor do Item.

Versão Forn. - Versão do fornecedor para integração do operador estrangeiro, este campo somente estará disponível para digitação após o preenchimento dos campos Id Portal e Versão. Serão aceitos os valores vazio ou igual ao campo versão do cadastro do operador estrangeiro.

d. Dados do Fabricante:

Indicativo - 1: Fabricante/ Produtor é o Exportador quando o fornecedor e o fabricante do item são os mesmos; com 2: Fabricante/ Produtor não é o Exportador quando o fornecedor e o fabricante dos itens são diferentes e com 3: Fabricante/ Produtor desconhecido quando o fabricante estiver vazio.

Fabricante/ Loja - Inicializados com o fabricante do item da Invoice e que permite alteração para um fabricante que exista no catálogo de produtos informado na pasta Mercadoria, para este produto/ NCM. Ao salvar o registro será validado se este fabricante e loja está cadastrado no Id Portal e Versão informados.

País -  Inicializado com o país do cadastro do fabricante e que este campo é gatilhado com a informação do operador estrangeiro do catálogo de produtos informado na pasta Mercadoria, para este produto/ NCM

TIN – Inicializado a informação do TIN do operador estrangeiro do Item da Invoice. Será permitida sua alteração quando o país de origem dor diferente de Brasil, e quando o fabricante informado estiver no catálogo de produtos informado na pasta Mercadoria, para este produto/ NCM.

Versão Fab. - Versão do fabricante para integração do operador estrangeiro, este campo somente estará disponível para digitação após o preenchimento dos campos Id Portal e Versão. Serão aceitos os valores vazio ou igual ao campo versão do cadastro do operador estrangeiro.

      Condição de Venda/Cambiais

  1. Nesta aba, serão apresentados os grupos de campos relacionados à valoração e dados cambiais, relacionados ao item posicionado no grid 'Itens'.

 a. Valoração:

Incoterm – Inicializado com o Incoterm do item da Invoice.

 b. Dados Cambiais:

Cobertura/ Modalidade - Exibem os dados conforme a condição de pagamento associada à Invoice do item.

Vl. Tot. Prazo – Será preenchido quando a cobertura for “diferente” de "4-sem cobertura cambial", devendo ser 0 (zero) quando o campo cobertura for "4-sem cobertura cambial".

Motivo - Exibe os dados conforme a condição de pagamento associada à Invoice do item.

      Acréscimos/Deduções

  1. Nesta aba, serão apresentados dois grids: na parte esquerda os registros de acréscimos e na parte direita os registros de deduções relacionadas ao item posicionado no grid 'Itens'.

 a. Acréscimos:

Código – Pode ser preenchido com: 1-Acréscimo ou 2-Decréscimo.

 b. Deduções:

Código – Pode ser preenchido com: 1-Acréscimo ou 2-Decréscimo.

      LPCO

  1. Nesta aba, será apresentado um grid contendo a listagem de obrigações LPCO para o item posicionado no grid 'Itens'.
    1. Este grid irá trazer automaticamente a relação de Formulários LPCO x NCM vinculados ao Item da Invoice do grid superior.
    2. Informe os dados de Nr LPCO e Versão (caso a versão informada não for a última integrada, o sistema apresentará tela informativa para confirmação da opção).
    3. O campo 'Obrigatório?' não é editável e será carregado com 'Sim' ou 'Não' de acordo com regras do cadastro de Form. LPCO x NCM.
    4. Será possível incluir ou deletar linhas neste grid atento às seguintes regras:

               -  Na inclusão, não será permitido incluir linhas com Órgão anuente + Formulário LPCO repetidos.

               -  Na exclusão, não será permitido excluir linhas que possuam obrigatoriedade de LPCO definidos como "Obrigatório = Sim".

      Documentos Vinculados

  1. Nesta aba, será apresentado um grid contendo a listagem de documentos vinculados para o item posicionado no grid 'Itens'.

 a. Documentos Vinculados:

Código - Informe o código do documento que será vinculado ao item da Invoice.

      Certificado Mercosul 

  1. Nesta aba, será apresentado um grid contendo a listagem de certificados Mercosul para o item posicionado no grid 'Itens'.

 a. Certificado Mercosul:

Tipo - Tipo do certificado. Para este campo o país de procedência deve ser um país Mercosul. É possível informar mais de um documento por item.


Aba Tributação:

  1. Nesta aba, será composto pelas seguintes interfaces, como:
    1. na parte superior, será apresentado um grid, não editável, exibindo os itens relacionados a cada Invoice do processo, é um espelhado do grid 'Itens' ( Aba 'Itens').
    2. na parte inferior, será apresentado as abas de Tributações, tais como Imposto de Importação, IPI, PIS/COFINS e ICMS, onde será possível editar as informações como: Regime de tributação, Fundamento e Alíquotas de cada item do grid da parte superior.

As abas localizadas na parte inferior são definidas como:

      Imposto de Importação

  1. Nesta aba, serão apresentados os seguintes campos para o Imposto de Importação:

Reg Trib II: Código do regime de tributação, conforme a tabela de Regimes de Tributação, administrada pela SRF.

Fund. Legal: Código do fundamento legal, conforme a tabela Fundamentacão Legal, administrada pela SRF. Somente será editável quando o regime de tributação (Reg Trib II) for diferente de '1 - Recolhimento Integral'.

Tipo Aliq.: Tipo de alíquota aplicável: ad valorem ou específica. Não informar nas internações de ZFM-PI. Informação obrigatória nos demais tipos de declaração.

% Ad Val II: Alíquota do imposto de importação.


Os campos abaixo serão apresentados somente se for um processo de forma Integrada:

II Calculado: Valor Calculado do Imposto de Importação em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.

II a Reduzir: Valor a Reduzir do Imposto de Importação em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.

II Devido: Valor Devido do Imposto de Importação em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.

II Suspenso: Valor Suspenso do Imposto de Importação em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.

II a Recolher: Valor a Recolher  do Imposto de Importação em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.


      IPI

  1. Nesta aba, serão apresentados os seguintes campos para o IPI:

Reg Trib IPI: Código correspondente ao tipo do beneficio aplicável: isenção, redução, não tributável, integral ou suspensão.

Ato Legal: Ato legal que ampara o beneficio fiscal pretendido para o IPI. Somente será editável quando o regime de tributação (Reg Trib IPI) for diferente de '4 - Integral (Sem beneficio)'.

Tipo Aliq.: Tipo de alíquota aplicável.

% Ad Val IPI: Alíquota do imposto.


Os campos abaixo serão apresentados somente se for um processo de forma Integrada:

IPI Calculado: Valor Calculado do IPI em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.

IPI a Reduzir: Valor a Reduzir do IPI em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.

IPI Devido: Valor Devido do IPI em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.

IPI Suspenso: Valor Suspenso do IPI em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.

IPI a Recolher: Valor a Recolher  do IPI em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.


      PIS/COFINS

  1. Nesta aba, serão apresentados os seguintes campos para o PIS/COFINS:

Reg Trib P/C: Regime de tributação para PIS/COFINS.

Fund Leg P/C: Fundamento Legal para PIS/COFINS. Somente será editável quando o regime de tributação (Reg Trib P/C) for diferente de '1 - Recolhimento Integral'.

Tip. Aliq. PIS: Indica o tipo da alíquota do PIS.

% Ad Val PIS: Alíquota ad valorem do PIS.

Tip. Aliq. COFINS:  Indica o tipo da alíquota do COFINS.

% Ad Val COFINS: Alíquota ad valorem do COFINS.


Os campos abaixo serão apresentados somente se for um processo de forma Integrada:

PIS /COFINS Calculado: Valor Calculado do PIS /COFINS em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.

PIS /COFINS a Reduzir: Valor a Reduzir do PIS /COFINS em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.

PIS /COFINS Devido: Valor Devido do PIS /COFINS em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.

PIS /COFINS Suspenso: Valor Suspenso do PIS /COFINS em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.

PIS /COFINS a Recolher: Valor a Recolher  do PIS /COFINS em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.

      ICMS

  1. Nesta aba, será apresentado o campo para o ICMS:

Operacao: Informe a operação.

      Integração

  1. Nesta aba, somente será apresentando para processo de forma integrada:

Obs. Tributos: Observações referente ao tributos do item.

Card
defaulttrue
id2
labelGerar Sequências Automaticamente

Nesta funcionalidade é possível gravar as sequências dos Itens da Duimp. 

  1. Acesse Outras Ações / Gerar Sequências Automaticamente, ao acionar, o sistema irá gerar uma numeração sequencial única para todos os itens independente da invoice. Se algum item já tiver a sequência preenchida irá perguntar ao usuário se deseja sobrescrever a sequência informada.
  2. É possível digitar a sequência manualmente informando o campo Seq. Duimp. (Obs: Não é possível informar o mesmo sequencial para itens de DUIMP diferentes, e não pode haver quebra de sequência na numeração).
Card
defaulttrue
id3
labelApagar Sequências

Nesta funcionalidade é possível apagar o sequencial gravado nos Itens da Duimp.

  1. Acesse Outras Ações / Apagar sequências. Ao acionar o sistema irá apagar todas as sequências dos itens independente da invoice.
Informações
titleImportante

Para a utilização dessa funcionalidade é necessário que o embarque e/ou desembaraço tenha uma ou mais Invoices vinculadas ao processo, e que na aba "DI" o campo "Tipo de Registro" esteja igual a "DUIMP"

Regras de atualização automática dos saldos de itens das invoices para vinculação de Lotes\LPCO conforme a movimentação no embarque:


COFINS Calculado: Valor Calculado do COFINS em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.

COFINS a Reduzir: Valor a Reduzir do COFINS em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.

COFINS Devido: Valor Devido do COFINS em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.

COFINS Suspenso: Valor Suspenso do COFINS em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.

COFINS a Recolher: Valor a Recolher  do COFINS em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.


      ICMS

  1. Nesta aba, será apresentado o campo para o ICMS:

Operacao: Informe a operação.


      Integração

  1. Nesta aba, somente será apresentando para processo de forma integrada:

Obs. Tributos: Observações referente ao tributos do item.


Card
defaulttrue
id2
labelGerar Sequências Automaticamente

Nesta funcionalidade é possível gravar as sequências dos Itens da Duimp. 

  1. Acesse Outras Ações / Gerar Sequências Automaticamente, ao acionar, o sistema irá gerar uma numeração sequencial única para todos os itens independente da invoice. Se algum item já tiver a sequência preenchida irá perguntar ao usuário se deseja sobrescrever a sequência informada.
  2. É possível digitar a sequência manualmente informando o campo Seq. Duimp. (Obs: Não é possível informar o mesmo sequencial para itens de DUIMP diferentes, e não pode haver quebra de sequência na numeração).
Card
defaulttrue
id3
labelApagar Sequências

Nesta funcionalidade é possível apagar o sequencial gravado nos Itens da Duimp.

  1. Acesse Outras Ações / Apagar sequências. Ao acionar o sistema irá apagar todas as sequências dos itens independente da invoice.
Informações
titleImportante

Para a utilização dessa funcionalidade é necessário que o embarque e/ou desembaraço tenha uma ou mais Invoices vinculadas ao processo, e que na aba "DI" o campo "Tipo de Registro" esteja igual a "DUIMP"


Regras de atualização automática dos saldos de itens das invoices para vinculação de Lotes\LPCO conforme a movimentação no embarque:


Expandir
titleAlterar o saldo do item na invoice para MENOR ...
  • Ao alterar o saldo de um item da invoice informando um saldo menor que o atual, o sistema irá verificar na tela de conferência final do desembaraço se há saldo deste item sem lotes ou LPCO vinculado (em uma ou mais linhas) que absorva a diferença de saldo.
  • Caso não
Expandir
titleAlterar o saldo do item na invoice para MENOR ...
  • Ao alterar o saldo de um item da invoice informando um saldo menor que o atual, o sistema irá verificar na tela de conferência final do desembaraço se há saldo deste item sem lotes ou LPCO vinculado (em uma ou mais linhas) que absorva a diferença de saldo.
  • Caso não haja saldo, o sistema irá exibir uma mensagem de validação e não permitirá prosseguir com a gravação do desembaraço. Neste caso, será necessário ajustar o saldo do item na invoice para que a diferença corresponda ao saldo já vinculado em Lotes\LPCO's ou que se cancele esta manutenção e tal ajuste de saldo seja feito a rotina de Vinculação de Lotes\LPCO's afim de que se estorne vinculações de modo a abrir saldo para a alteração na invoice posteriormente. 
  • Caso haja saldo, o sistema prosseguirá com a atualização, subtraindo a diferença em uma linha caso esta tenha saldo maior que a diferença e caso contrário, subtraindo das linhas existentes com eliminação destas linhas que ficarem com saldo zerado.

...

As informações devem ser ajustadas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

03. Menu - Itens DUIMP

Outras Ações / Ações relacionadas

AçãoDescrição
Itens DUIMPPermite a manutenção e Vinculação de LPCO's. 

04. Principais Campos


Tabela - Lotes / Preparação Licença Importação - Importação dos itens da Invoice para preenchimento de lote, quantidade, etc

CampoDescrição
Seq. DUIMPSequência do Item na DUIMP
InvoiceInvoice
PONúmero do Purchase Order
PosiçãoPosição do Item
Sequência Sequência de Itens para quebra de Itens do Lote

Fornecedor

Fornecedor

Loja do Fornecedor

Loja do Fornecedor
Cod. Item

Código do Item

Desc.

...

03. Menu - Itens DUIMP

Outras Ações / Ações relacionadas

...

04. Principais Campos

Tabela - Lotes / Preparação Licença Importação - Importação dos itens da Invoice para preenchimento de lote, quantidade, etc

...

Fornecedor

...

Loja do Fornecedor

...

Código do Item

...

Tabela - Relação de LPCOs para o item  

...

Tabela - Mercadoria

...

Identificador único do registro do item no Catálogo de Produtos no Portal Único

Siscomex.

...

Versão do registro do item no Catálogo de Produtos no Portal Único Siscomex.

...

Informação obrigatoria nos casos de declaração de importação de mercadorias que procedam diretamente do exterior para consumo e admissao temporaria.

...

Indicativo da condicão da mercadoria ser um material usado.

...

Indicativo de vinculação entre o comprador e o vendedor.

...

Importador

...

Descrição detalhada do item.

...

Quantidade na medida estatistica.

...

Somatório do peso liquido.

...

Valor Total das Mercadorias Constantes da Adição,na condição de venda e na

moeda negociada, conforme a fatura comercial.

...

Quantidade do Item.

...

Unidade comercial do item.

...

Quantidade Comercial do item.

...

Unidade Estatística.

...

Código do Exportador.

...

Nome do Fornecedor.

...

Código do pais de procedencia.

...

Código TIN do Fornecedor no catálogo de produtos.

...

Pessoa fisica/juridica que fabricou ou produziu a mercadoria.

...

Código do Fabricante.

...

Loja do Fabricante.

...

Nome do Fornecedor.

...

Código do Pais de Origem da Mercadoria da Adição

...

Código TIN do Fabricante no catálogo de produtos.

...

Código da condição de negociação, conforme a tabela INCOTERMS 1990, administrada pela SRF.

...

Código do metodo de valoração, conforme a tabela Metodo de Valoração,

administrada pela SRF. Informação obrigatoria.

...

Moeda na condição de venda.

...

Indicação da existencia ou não de cobertura cambial e do prazo total de pagamento. Não informar nas nacionalizações de entreposto industrial.

...

Código da modalidade de pagamento, conforme tabela Modalidade de Pagamento.

...

Código da instituição financiadora, conforme a Tabela Instituições Financiadoras.

...

Código do motivo da importação sem cobertura cambial.

...

Número do registro da operação financiada atribuido pelo BACEN.

...

Valor total dos pagamentos que serao efetuados no prazo de até 180 ou 360 dias, na moeda da condição de venda.

ItemDescrição do Item
NCMNomenclatura Externa do Mercosul
QuantidadeQuantidade do Lote
LoteNúmero do Lote
Data de FabricaçãoDt. Fabricação do Lote
Data de ValidadeDt. Validade do Lote
Observações Observações sobre o Lote
Pendências LPCOPendências LPCO(Preparação Licença de Importação)


Tabela - Relação de LPCOs para o item  

CampoDescrição
No. P.O.Número do Purchase Order
Sequencia (Interno, não mostrado na tela)Sequência de Itens
Org.Anuente Órgão Anuente
Formul.LPCOFormulário LPCO
Nro. LPCONúmero da LPCO
VersãoVersão da Solicitação LPCO
Obrigatório?Item Obrigatório?
Desc.Form.Descrição do formulário LPCO informado (conforme o cadastro)


Tabela - Mercadoria

Campo Descrição
ID Portal

Identificador único do registro do item no Catálogo de Produtos no Portal Único

Siscomex.

Versão Atual

Versão do registro do item no Catálogo de Produtos no Portal Único Siscomex.

Aplic. Merc

Informação obrigatoria nos casos de declaração de importação de mercadorias que procedam diretamente do exterior para consumo e admissao temporaria.

Mater. Usado

Indicativo da condicão da mercadoria ser um material usado.

Vinc. Com. Ve.

Indicativo de vinculação entre o comprador e o vendedor.

Cód. Import.

Importador

Nome ImportNome do Importador
CNPJ ImportCNPJ do Importador
Desc. Comp. It

Descrição detalhada do item.

Qtde Estatic

Quantidade na medida estatistica.

Peso Total

Somatório do peso liquido.

VMLV Moeda

Valor Total das Mercadorias Constantes da Adição,na condição de venda e na

moeda negociada, conforme a fatura comercial.

Qtde Item

Quantidade do Item.

Und Comercia

Unidade comercial do item.

Qtd Comercia

Quantidade Comercial do item.

Und Estatist

Unidade Estatística.

Fornecedor

Código do Exportador.

Loja FoLoja do fornecedor.
Nome Fornec

Nome do Fornecedor.

Procedencia

Código do pais de procedencia.

TIN Fornec

Código TIN do Fornecedor no catálogo de produtos.

Indicativo

Pessoa fisica/juridica que fabricou ou produziu a mercadoria.

Versão Forn.Versão do Fornecedor.
Fabricante

Código do Fabricante.

Loja Fa

Loja do Fabricante.

Nome Fabric

Nome do Fornecedor.

Cod Pais Ori

Código do Pais de Origem da Mercadoria da Adição

TIN Fabric

Código TIN do Fabricante no catálogo de produtos.

Versão Fab.Versão do Fabricante.
Incoterm

Código da condição de negociação, conforme a tabela INCOTERMS 1990, administrada pela SRF.

Metodo Val

Código do metodo de valoração, conforme a tabela Metodo de Valoração,

administrada pela SRF. Informação obrigatoria.

Moeda Venda

Moeda na condição de venda.

Cobertura

Indicação da existencia ou não de cobertura cambial e do prazo total de pagamento. Não informar nas nacionalizações de entreposto industrial.

Modalidade

Código da modalidade de pagamento, conforme tabela Modalidade de Pagamento.

Inst. Financ

Código da instituição financiadora, conforme a Tabela Instituições Financiadoras.

Motivo

Código do motivo da importação sem cobertura cambial.

Nr ROF-Bacen

Número do registro da operação financiada atribuido pelo BACEN.


Vl. Tot. Prazo

Valor total dos pagamentos que serao efetuados no prazo de até 180 ou 360 dias, na moeda da condição de venda.


Tela - Acréscimos/ Deduções

Campo Descrição
Código

Código de Acrescimo ou Decrescimo.

Descrição

Descrição Acrescimo/Decrescimo.

Moeda FOB

Moeda negociada.

VMN Moeda

Valor do acrescimo na moeda negociada.

VMMN Real

Valor da mercadoria em moeda nacional.


Tabela - Documentos Vinculados

Campo Descrição
Tipo Docto

Idenitificação do tipo de documento vinculado.

No Docto

Número identificador do documento vinculado.


Tabela - Certificado Mercosul

Campo Descrição
Tipo Certif.

Indicação do tipo do certificado

DE Mercosul

DE Mercosul

QuantidadeQuantidade


Tabela - Itens (Tributação)

Campo Descrição
Seq. DUIMPSequência do Item na DUIMP
PONúmero do Purchase Order
PosiçãoPosição do Item
Sequência Sequência de Itens para quebra de Itens do Lote
Cod. Item

Código do Item

Cod. Desc. IteDescrição do Item
NCMNomenclatura Externa do Mercosul
QuantidadeQuantidade do Lote


Tabela - Imposto de Importação (Tributação)

Campo Descrição
Reg Trib II

Código do regime de tributação

Fund. Legal

Código do fundamento legal

Tipo Aliq.Tipo de alíquota aplicável
% Ad Val IIAlíquota do imposto de importação
II CalculadoValor Calculado do Imposto de Importação em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.
II a ReduzirValor a Reduzir do Imposto de Importação em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.
II DevidoValor Devido do Imposto de Importação em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.
II SuspensoValor Suspenso do Imposto de Importação em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.
II a RecolherValor a Recolher  do Imposto de Importação em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.


Tabela - IPI

Tela - Acréscimos/ Deduções

...

Código de Acrescimo ou Decrescimo.

...

Descrição Acrescimo/Decrescimo.

...

Moeda negociada.

...

Valor do acrescimo na moeda negociada.

...

Valor da mercadoria em moeda nacional.

Tabela - Documentos Vinculados

...

Idenitificação do tipo de documento vinculado.

...

Número identificador do documento vinculado.

Tabela - Certificado Mercosul

...

Indicação do tipo do certificado

...

DE Mercosul

...

Tabela - Itens (Tributação)

...

Código do Item

...

Tabela - Imposto de Importação (Tributação)

Campo Descrição
Reg Trib
II
IPI

Código

do regime de tributação

correspondente ao tipo do beneficio aplicável

Ato Legal

Ato legal que ampara o beneficio fiscal pretendido para o IPI

Fund. LegalCódigo do fundamento legal

Tipo Aliq.Tipo de alíquota aplicável
% Ad Val
II
IPIAlíquota do imposto
de importação
.
II
IPI CalculadoValor Calculado do
Imposto de Importação
IPI em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.
II
IPI a ReduzirValor a Reduzir do
Imposto de Importação
IPI em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.
II
IPI DevidoValor Devido do
Imposto de Importação
IPI em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.
II
IPI SuspensoValor Suspenso do
Imposto de Importação
IPI em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.
II
IPI a RecolherValor a Recolher  do
Imposto de Importação
IPI em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.


Tabela - IPI PIS/COFINS (Tributação)

Campo Descrição
Reg Trib
IPI

Código correspondente ao tipo do beneficio aplicável

P/C

Regime de tributação para PIS/COFINS

Fund Leg P/C

Fundamento Legal para PIS/COFINS

Tip. Aliq. PISIndica o tipo da alíquota do PIS
% Ad Val PISAlíquota ad valorem do PIS
Tip. Aliq. COFINSIndica o tipo da alíquota do COFINS
% Ad Val COFINSAlíquota ad valorem do COFINS
PIS
Ato Legal

Ato legal que ampara o beneficio fiscal pretendido para o IPI

Tipo Aliq.Tipo de alíquota aplicável% Ad Val IPIAlíquota do imposto.IPI
CalculadoValor Calculado do
IPI
PIS em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.
IPI
PIS a ReduzirValor a Reduzir do
IPI
PIS em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.
IPI
PIS DevidoValor Devido
do IPI em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.IPI SuspensoValor Suspenso do IPI
do PIS em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.
IPI a Recolher
PIS SuspensoValor
a Recolher  do IPI
Suspenso do PIS em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo
recuperado do Portal Único.

Tabela - PIS/COFINS (Tributação)

recuperado do Portal Único.
PIS a RecolherValor a Recolher  do PIS em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.
Campo Descrição
Reg Trib P/C

Regime de tributação para PIS/COFINS

Fund Leg P/C

Fundamento Legal para PIS/COFINS

Tip. Aliq. PISIndica o tipo da alíquota do PIS
% Ad Val PISAlíquota ad valorem do PIS
Tip. Aliq. COFINSIndica o tipo da alíquota do COFINS
% Ad Val COFINSAlíquota ad valorem do COFINS
PIS/COFINS CalculadoValor Calculado do PIS/ COFINS em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.
PIS/COFINS a ReduzirValor a Reduzir do PIS/ COFINS em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.
PIS/COFINS DevidoValor Devido do PIS/ COFINS em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.
PIS/COFINS SuspensoValor Suspenso do PIS/ COFINS em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.
PIS/COFINS a RecolherValor a Recolher  do PIS/ COFINS em R$ (Reais), trata-se de valor de tributo recuperado do Portal Único.

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