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Para el cálculo del impuesto al valor agregado (IVA) es necesario realizar la siguiente configuración:

1. Por medio de la rutina Impuestos Variables (MATA995) deberá configurar el impuesto IVA.

          Impuesto (FB_CODIGO): IVA

          Descripción (FB_DESCR): IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

          Formula Entrada (FB_FORMENT): M100XIVA

          Formula Salida (FB_FORSAI): M460XIVA

          % Alícuota (FB_ALIQ): 19,00

          Cpo del L.F. (FB_CPOLVRO): 1

          Clase Impuesto (FB_CLASSE): I-Impuesto

          Impuesto FE: 01

Informações

Importante

El porcentaje de alícuota para impuesto al valor agregado (IVA) puede variar dependiendo del bien o servicio. A principio se utiliza los siguientes impuestos y porcentajes de alícuota:

  • IVA → 19%
  • IV4→ 14%
  • IV5 → 5%


           22. Por medio de la rutina Tipos de Entrada y Salida (MATA080) configurar una TES con el código del impuesto IVA.

               En ventana de configuración de la TES, en la sección Impuestos Variables deberá informar el impuesto:

               Impuesto Impuesto (FC_IMPOSTO): IVA 

             Suma Suma en Título (FC_INCDUPL): Sumar

               Suma Tot Fac. (FC_INCNOTA): Sumar

               ¿Suma ¿Suma Costo? (FC_CREDITA): Indiferente

               Calcula Calcula Sobre (FC_CALCULO): Ítems Factura

               CálcCálc. S/Neto (FC_LIQUIDO): Sí

               Integra Integra EIC (FC_INTEIC): No

Informações

En una misma TES se podría informar más de un IVA, por ejemplo: IVA (para bienes, servicios tarifa especial). En caso de incluir más de un IVA en la misma TES, se sugiere configurar un valor diferente en el campo Cpo del L.F. (FB_CPOLVRO) para cada impuesto, aun cuando solo es calculado un IVA en el comprobante. 

Las TES de entrada o salida puede contener el cálculo de otros impuestos (retenciones).

En los impuestos de la TES, si es configurado el campo Cálc. S/Neto (FC_LIQUIDO) con el valor "Sí", el valor del impuesto se calcula en base al valor neto de la base imponible (Base imponible - Descuento). Caso contrario (FC_LIQUIDO = No), el valor del descuento no será descontado del total de la base imponible para el cálculo del impuesto.

            4. En la rutina Factura de Entrada (MATA101N) incluir un documento.

               En En el encabezado informar el código del proveedor (F1_FORNECE) y tienda (F1_LOJA), serie del comprobante (F1_SERIE), serie 2 (F1_SERIE2) de comprobante y número de                                   documento documento (F1_DOC). Las series del documento puede empezar por A, B, C, etc.

              En los ítems del documento, seleccionar el código del producto (D1_COD), cantidad (D1_QUANT), valor unitario (D1_VUNIT), valor total (D1_TOTAL) y TES (D1_TES) configurada con el impuesto IVA.

              En la sección de Impuestos confirmar el cálculo del impuesto al valor agregado (IVA). 


            5. En la rutina Facturación (MATA467N) incluir un documento.

                En el encabezado informar el código del cliente (F2_CLIENTE) y tienda (F2_LOJA). Seleccionar la serie del comprobante (F2_SERIE), la serie 2 será asignada de acuerdo a la configuración en el control de formularios, la serie puede empezar por A, B, CP, etc. La numeración es asignada de manera automática por el sistema (F2_DOC). 

                En los ítems del documento, seleccionar el código del producto (D2_COD), cantidad (D2_QUANT), valor unitario (D2_PRCVEN), valor total (D2_TOTAL) y TES (D2_TES) configurada con el impuesto IVA.

                En la sección de Impuestos confirmar el cálculo del impuesto al valor agregado (IVA). 

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