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  1. Visión general
  2. Ejemplo de utilización
    1. Configuración de Impuesto Variable
    2. Configuración del Tipo de Entrada/Salida
    3. Documento de Entrada con cálculo de Retención de IVA
    4. Ejemplo de cálculo de Retención de IVA
  3. Pantalla de Configuración de Tipo de Entrada/Salida
  4. Pantalla de cálculo de Retención de IVA (2/3 partes)
  5. Tablas

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FB_CODIGOFB_DESCRFB_FORMENTFB_FORMSAIFB_ALIQFB_CPOLVRO
RIVRETENCION DE IVAM100RIV
66.672


Donde:

  • Impuesto (FB_CODIGO), es el Código del Impuesto.
  • Descripción (FB_DESCR), es la Descripción del Impuesto.
  • Formula Ent. (FB_FORMENT), es la Fórmula que aplica para Documentos de tipo Entrada.
  • Formula Sal. (FB_FORMSAI), es la Fórmula que aplica para Documentos de tipo Salida.
  • % Alicuota (FB_ALIQ), es el Porcentaje que aplica para el cálculo del Impuesto
  • Cpo del L.F. (FB_CPOLVRO), es el Número de Campo para Libro Fiscal para el guardado de los datos del cálculo de Impuesto.

b) Configuración del Tipo de Entrada/Salida

Desde la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080), se debe configurar un Tipo de Entrada/Salida (TES) informando en la pestaña "Impuestos variable" el impuesto de IVA a cálcular, indicando los siguientes campos:

  • Impuesto (FC_IMPOSTO), con el código del Impuesto de IVA a calcular.
  • Suma en Titl (FC_INCDUPL), con el valor 2 - Restar.
  • Suma Tot Fac (FC_INCNOTA), con el valor 2 - Sumar.
  • ¿Suma costo? (FC_CREDITA), con el valor 3 - Indiferente.
  • Inc. Impuesto (FC_INCIMP), con el valor del Código de Impuesto del IVA.
  • Calc.sobre (FC_CALCULO), con el valor I - Ítem Factura.
  • Calc. S/Neto (FC_LIQUIDO), con el valor S - Sí.

c) Documento de Entrada con cálculo de Retención de IVA

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En la pestaña "Impuestos" en el pie del Documento, validar el cálculo correcto de Retención de IVA (RIV). 

d) Ejemplo de cálculo de Retención de IVA


Informações
titleRetención de IVA


03. PANTALLA CONFIGURACIÓN DE TIPO DE ENTRADA/SALIDA

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