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Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas,Flujo de Prueba, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Entrar al modulo configurador y establecer el parámetro MV_DECSAI = 1.
  2. Por medio de la rutina Productos que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Archivos | Productos), deben de dar de alta diversos registros para efectuar sus pruebas.
  3. Por medio de la rutina Lista de Precios que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Escenarios de venta | Lista de Precios), dar de alta una lista en moneda 2 con los registros de los productos anteriormente registrados.
  4. Por medio de la rutina Tipo de Entrada Y Salida que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Archivos | Tipo de Entrada Y Salida), dar de alta una TES de salida. Tambien incluya una TES para crear la remisión futura, esta debe de tener configurados los campos Genera Título = No y activa stock = Sí.
  5. Por medio de la rutina Regla Descuento que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Escenarios de Venta | Regla Descuento), dar de alta una regla de descuento en moneda 2 con los productos registrados anteriormente, a demás, informe un descuento a nivel encabezado e ítem.
  6. Por medio de la rutina Clientes que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Archivos | Clientes), dar de alta un cliente.
  7. Por medio de la rutina Monedas que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Archivos | Monedas), registrar la moneda del día.
  8. Por medio de la rutina Pedido de Venta que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Pedidos | Pedido de Venta), dar de alta un pedido de venta en moneda 2, informar la lista de precios y  TES configurada anteriormente.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Por medio de la rutina Pedido de Venta que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Pedidos | Pedido de Venta), seleccionar el pedido de venta registrado anteriormente.
  2. Seleccionar el botón de “Otras acciones”.
  3. Seleccionar la opción de “Prep.Doc.Salida”.
  4. Seguir las instrucciones del asistente.
  5. Configurar los parámetros de la rutina:
    • ¿De grupo? “”
    • ¿A grupo? “ZZZZ”
    • ¿De agregador? “”
    • ¿A agregador? “ZZZZ”
    • ¿Muestra Asto. Contab? “No”
    • ¿Agrup. Asientos? “No”
    • ¿Asto. Contab. On-Line? “No”
    • ¿Actualiza Vinculo? “No”
    • ¿Aglutina Por? “No Agrupa”
    • ¿Valor Minimo? “0,00”
    • ¿Reaj. en la misma factura? “Si”
    • ¿Factura Pedido por? “Moneda pedido”seleccionada”
    • ¿Factura por moneda? “Moneda 1”
    • ¿Contabiliza por? “Factura”
  6. Dar clic en el botón “OK”.
  7. Facturas que se generan.
    • Dar clic en el botón “OK”.
  8. Espere a que finalice el proceso.
  9. Por medio de la rutina Facturaciones que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Facturación), valide que los valores unitarios, valor total, valor descuento y valor de mercancía se muestren en la moneda seleccionada (en este caso moneda 1). De igual manera, en la rutina de Pedidos de venta valide el que los montos del pedido de venta generado , este deberá de mostrarse los valores en moneda 1estén en la moneda seleccionada.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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