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Totvs custom tabs box
tabsNota Crédito Cliente,Nota Débito Externa,Remito Devolucion Formulario Propio,Remito Devolucion Formulario Propio No,Retorno Simbolico
idspaso01,paso02,paso03,paso04,paso05
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso01
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorNo
F1_LOJASucursal del proveedorNo
F1_SERIESerie del documentoNo
F1_DOCNumero de documento      No
F1_NATUREZNaturalezaNo
F1_ESPECIEEspecie del documentoNo
F1_EMISSAOFecha de emisión de facturaNo
F1_MOEDAMoneda de la facturaNo
F1_TXMOEDATasa de la monedaNo
F1_GERAPEDGenera pedido de venta
F1_VEND1Código del vendedor
F1_DIACTBCod diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F1_MOTIVOMotivo Aprob/Rechazo SRI 
F1_ESTABLCódigo de Establecimiento
F1_PTOEMISCódigo de Punto Emisión  


Rutina: MATA465N.

Especie: NCC.

Número de Documento: 04.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso02
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorNo
F1_LOJASucursal del proveedorNo
F1_SERIESerie del documentoNo
F1_DOCNumero de documento      No
F1_NATUREZNaturalezaNo
F1_ESPECIEEspecie del documentoNo
F1_EMISSAOFecha de emisión de facturaNo
F1_DTDIGITFecha de DigitaciónNo
F1_MOEDAMoneda de la facturaNo
F1_TXMOEDATasa de la monedaNo
F1_GERAPEDGenera pedido de venta
F1_VEND1Código del vendedor
F1_DIACTBCod diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F1_NUMAUTNúmero de autorización


Rutina: MATA465N.

Especie: NDE.

Número de Documento: 05. 

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso03

Campo

Descripción

Permite quitar de uso

Observaciones

F1_FORNECECódigo del clienteNo
F1_LOJASucursal del clienteNo
F1_SERIESerie del documentoNo
F1_DOCNumero de documento      No
F1_NATUREZNaturalezaNo
F1_ESPECIEEspecie del documentoNo
F1_EMISSAOFecha de emisión de facturaNo
F1_MOEDAMoneda de la facturaNo
F1_TXMOEDATasa de la monedaNo
F1_GERAPEDGenera pedido de venta
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F1_ESTABLCódigo de Establecimiento
F1_PTOEMISCódigo de Punto Emisión
F1_TRANSPCod. de la Transportadora


Rutina: MATA462DN.

Especie: RFD.

Número de Documento: 51.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso04

Campo

Descripción

Permite quitar de uso

Observaciones

F1_FORNECECódigo del clienteNo
F1_LOJASucursal del clienteNo
F1_SERIESerie del documentoNo
F1_DOCNumero de documento      No
F1_NATUREZNaturalezaNo
F1_ESPECIEEspecie del documentoNo
F1_EMISSAOFecha de emisión de facturaNo
F1_DTDIGITFecha de DigitaciónNo
F1_MOEDAMoneda de la facturaNo
F1_TXMOEDATasa de la monedaNo
F1_GERAPEDGenera pedido de venta
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.


Rutina: MATA462DN.

Especie: RFD.

Número de Documento: 53.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso05

Campo

Descripción

Permite quitar de uso

Observaciones

F1_FORNECECódigo del clienteNo
F1_LOJASucursal del clienteNo
F1_SERIESerie del documentoNo
F1_DOCNumero de documento      No
F1_NATUREZNaturalezaNo
F1_ESPECIEEspecie del documentoNo
F1_EMISSAOFecha de emisión de facturaNo
F1_MOEDAMoneda de la facturaNo
F1_TXMOEDATasa de la monedaNo
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.


Rutina: MATA462R.

Especie: RET.

Número de Documento: 63.

...

Totvs custom tabs box
tabsFactura Salida,Factura Salida Beneficiamiento,Factura Salida Nota de Venta,Remito Salida,Remito Salida Beneficiamiento,Nota Débito Cliente,Nota Crédito Externa
idspaso06,paso07,paso08,paso09,paso10,paso11,paso12
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso06
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del clienteNo
F2_LOJATienda del clienteNo
F2_SERIESerie del documentoNo
F2_DOCNúmero de documentoNo
F2_NATUREZModalidadNo
F2_ESPECIEEspecie del documentoNo
F2_EMISSAOFecha de emisión facturaNo
F2_TABELALista de precioNo
F2_VEND1Vendedor 1
F2_VEND2Vendedor 2
F2_VEND3Vendedor 3
F2_VEND4Vendedor 4
F2_VEND5Vendedor 5
F2_MOEDAMoneda de la facturaNo
F2_TXMOEDATasa de la MonedaNo
F2_REFMOEDMoneda Referencia
F2_REFTAXATasa Referencia
F2_DIACTBCod. Diario ContabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_NUMAUTNúmero de autorizaciónConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F2_PTOEMISCódigo de Punto Emisión
F2_ESTABLCódigo de Establecimiento
F2_TPVENT¿Liquidación de Compras? 
F2_TIPOPETipo de Comprobante  
F2_TPDOCTipo de reembolso


Rutina: MATA467N.

Especie: NF.

Número de Documento: 01.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso07
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del clienteNo
F2_LOJATienda del clienteNo
F2_SERIESerie del documentoNo
F2_DOCNúmero de documentoNo
F2_NATUREZModalidadNo
F2_ESPECIEEspecie del documentoNo
F2_EMISSAOFecha de emisión facturaNo
F2_TABELALista de precioNo
F2_MOEDAMoneda de la facturaNo
F2_TXMOEDATasa de la MonedaNo
F2_REFMOEDMoneda Referencia
F2_REFTAXATasa Referencia
F2_DIACTBCod. Diario ContabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_NUMAUTNúmero de autorizaciónConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.


Rutina: MATA467N.

Especie: NF.

Número de Documento: 11.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso08
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del clienteNo
F2_LOJATienda del clienteNo
F2_SERIESerie del documentoNo
F2_DOCNúmero de documentoNo
F2_NATUREZModalidadNo
F2_ESPECIEEspecie del documentoNo
F2_EMISSAOFecha de emisión facturaNo
F2_TABELALista de precioNo
F2_VEND1Vendedor 1
F2_VEND2Vendedor 2
F2_VEND3Vendedor 3
F2_VEND4Vendedor 4
F2_VEND5Vendedor 5
F2_MOEDAMoneda de la facturaNo
F2_TXMOEDATasa de la MonedaNo
F2_REFMOEDMoneda Referencia
F2_REFTAXATasa Referencia
F2_DIACTBCod. Diario ContabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.


Rutina: MATA467N.

Especie: NV.

Número de Documento: 17.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso09
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del clienteNo
F2_LOJATienda del clienteNo
F2_SERIESerie del documentoNo
F2_DOCNúmero de documentoNo
F2_NATUREZModalidadNo
F2_ESPECIEEspecie del documentoNo
F2_EMISSAOFecha de emisión facturaNo
F2_VEND1Vendedor 1
F2_VEND2Vendedor 2
F2_VEND3Vendedor 3
F2_VEND4Vendedor 4
F2_VEND5Vendedor 5
F2_MOEDAMoneda de la facturaNo
F2_TXMOEDATasa de la MonedaNo
F2_TIPOREMTipo del RemitoNo
F2_LIQPRODUtiliza Proceso Neto Pro
F2_REFMOEDMoneda Referencia
F2_REFTAXATasa Referencia
F2_DIACTBCod. Diario ContabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_PTOEMISCódigo de Punto Emisor   
F2_ESTABLCódigo de Establecimiento
F2_TRANSPCódigo del Transportador 


Rutina: MATA462N.

Especie: RFN.

Número de Documento: 50.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso10
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del proveedorNo
F2_LOJATienda del proveedorNo
F2_SERIESerie del documentoNo
F2_DOCNúmero de documentoNo
F2_NATUREZModalidadNo
F2_ESPECIEEspecie del documentoNo
F2_EMISSAOFecha de emisión facturaNo
F2_MOEDAMoneda de la facturaNo
F2_TXMOEDATasa de la MonedaNo
F2_REFMOEDMoneda Referencia
F2_REFTAXATasa Referencia
F2_DIACTBCod. Diario ContabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.


Rutina: MATA462N.

Especie: RFB.

Número de Documento: 52.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso11
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del clienteNo
F2_LOJATienda del clienteNo
F2_SERIESerie del documentoNo
F2_DOCNúmero de documentoNo
F2_NATUREZModalidadNo
F2_ESPECIEEspecie del documentoNo
F2_EMISSAOFecha de emisión facturaNo
F2_VEND1Vendedor 1
F2_VEND2Vendedor 2
F2_VEND3Vendedor 3
F2_VEND4Vendedor 4
F2_VEND5Vendedor 5
F2_MOEDAMoneda de la facturaNo
F2_TXMOEDATasa de la MonedaNo
F2_REFMOEDMoneda Referencia
F2_REFTAXATasa Referencia
F2_DIACTBCod. Diario ContabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_PTOEMISCódigo de Punto Emisor   
F2_ESTABLCódigo de Establecimiento
F2_NFREFDocumento de Referencia  No
F2_SERREFSerie de documento referenciaNo
F2_MOTIVOMotivo                   


Rutina: MATA465N.

Especie: NDC.

Número de Documento: 02.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso12
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del clienteNo
F2_LOJATienda del clienteNo
F2_SERIESerie del documentoNo
F2_DOCNúmero de documentoNo
F2_NATUREZModalidadNo
F2_ESPECIEEspecie del documentoNo
F2_EMISSAOFecha de emisión facturaNo
F2_VEND1Vendedor 1
F2_VEND2Vendedor 2
F2_VEND3Vendedor 3
F2_VEND4Vendedor 4
F2_VEND5Vendedor 5
F2_MOEDAMoneda de la facturaNo
F2_TXMOEDATasa de la MonedaNo
F2_REFMOEDMoneda Referencia
F2_REFTAXATasa Referencia
F2_DIACTBCod. Diario ContabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_NUMAUTNúmero de autorizaciónConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.


Rutina: MATA465N.

Especie: NCE.

Número de Documento: 03.

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