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tabsCondiciones Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
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defaultyes
referenciapaso1
  • Mediante Impuestos Variables (MATA995) (Libros Fiscales - SIGAFIS>>Actualizaciones | Archivos) verificar que sean diferentes los sufijos del campo Cpo. del L.F (FB_CPOLVRO) en los impuestos IVA,IV0 para evitar tener el mismo campo donde se graba el valor asignado al libro fiscal.   
  • En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) ubicada en el módulo COMPRAS - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) incluir cuatros TES  cuatro de entrada y cuatro de salida. 
    • De las TES  de entrada dos deben calcular IVA donde una TES debe generar título y otra no debe generar título.
    • La dos restantes TES de entrada deben calcular IV0  donde una TES debe generar título y otra no debe generar título..
    • De las TES  de salida dos deben calcular IVA donde una TES debe generar título y otra no debe generar título.
    • La dos restantes TES de salida deben calcular IV0  donde una TES debe generar título y otra no debe generar título..
  • Mediante la rutina de Productos (MATA010) ubicada en el módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) registrar :
    • Un producto y asociar mediante los campo: TE Estándar(B1_TE) y TS Estándar(B1_TS) que contenga una TES que no genere título y que calcule IVA.
    • Un producto y asociar mediante los campo: TE Estándar(B1_TE) y TS Estándar(B1_TS) que contenga una TES que genere título y que calcule IVA.
A través de la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) deberá incluir y configurar un proveedor para el cálculo de percepción / retención de ingresos brutos.
A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) deberá configurar una TES de Entrada/Salida para el cálculo de los impuestos deseados
  • Incluir un proveedor mediante Compras>>Actualizaciones | Archivos | Proveedores(MATA020).
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defaultno
referenciapaso2

Agregar varios documentos como facturas de entrada, facturas de salida, notas  de crédito cliente/proveedor, notas de debito cliente/proveedor.

  • Informe en el encabezado de cada documento:
    • Cliente/Proveedor.
    • Tienda.
    • Serie.
    • Número del documento.
  • En el área central están los ítems de cada documento informe un primer ítem:
    • Producto configurado previamente con la TES asociada ya sea que genere o no título.
    • Cantidad.
    • Valor Unitario.
    • Valor total.
    • Tipo de entrada (TES) lo tiene por default el producto.
  • Vuelva a informar otro ítem con el mismo producto  y cambie la TES asociada al producto por otra que genere título o no.
  • Verificar primero la pestaña de impuestos y validar que sean correctos la base del impuesto y el valor del impuesto.
  • Posteriormente validar que en la pestaña  libros fiscales que el valor contable sea informado correctamente y que no existe duplicidad en el valor.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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