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Informações
titleNota

Para crear una serie para facturas manuales se debe informar una serie en el control de formularios de la siguiente forma:

  1. Sucursal uso.
  2. Serie.
  3. Numero inicial.
  4. Numero final
  5. Especie
  6. Activo = SI 
  7. Fecha de validez
  8. Serie 2   "Dejar vacía"
  9. Fecha inicio timbrado. "Dejar vacio"
  10. No. Aprob. (Corresponde al campo Numero de timbrado situado en el encabezado los documentos fiscales).

Para crear una serie para facturas electrónicas se debe informar una serie en el control de formularios de la siguiente forma.

  1. Sucursal uso.
  2. Serie.
  3. Numero inicial.
  4. Numero final
  5. Especie
  6. Activo = SI 
  7. Fecha de validez
  8. Serie 2
  9. Fecha inicio timbrado.
  10. No. Aprob. (Corresponde al campo Numero de timbrado situado en el encabezado los documentos fiscales).


Para el caso de los números iniciales de la serie usadas para facturas manuales se debe tener en cuenta lo siguiente para la numeración:


  • El numero siempre debe ser de 13 dígitos donde el número contiene lo siguiente:
    • Código de establecimiento: los tres primeros dígitos corresponden a su establecimiento emisor. En el ejemplo es el 002.
    • Punto de expedición: en cada establecimiento o sucursal, usted decide cuántos puntos de expedición va a utilizar, según sus propias necesidades: cantidad de cajas, tipo de actividad económica, según modalidad de venta: contado o crédito, ventas itinerantes, entre otros. El Sistema MARANGATU asigna a cada uno de ellos una numeración secuencial que corresponderán a los siguientes 3 dígitos de la numeración. En el ejemplo es el 001.
    • Numeración correlativa del documento: el Sistema MARANGATU asigna para cada tipo de documento, utilizado en cada punto de expedición, una numeración secuencial de 7 dígitos que comienza con 0000001 y que continúa hasta completar el número 9999999. En el ejemplo, 1234567 es el número secuencial que le corresponde al documento. Se podrán omitir los ceros a la izquierda del dígito correspondiente a la numeración secuencial, NO así a los que corresponden al Código del establecimiento y Punto de expedición.


  • El sistema identifica cual factura vinculada es manual o electrónica al vincular con la NCC, mediante la serie y su configuración.


Informações
titleNota

Al vincular la NCC con una factura de salida con serie para factura manual la factura no debe ser transmitida y al realizar la transmisión se crean los siguientes nodos 

<gCamDEAsoc>
            <iTipDocAso>2</iTipDocAso>                                              Tipo de documento asociado 
            <dDesTipDocAso>Impreso</dDesTipDocAso>                    Descripción del tipo de documento asociado 
            <dNTimDI>12345678</dNTimDI>                                        Nro. timbrado documento impreso de referencia
            <dEstDocAso>002</dEstDocAso>                                        Establecimiento
            <dPExpDocAso>001</dPExpDocAso>                                  Punto de expedición
            <dNumDocAso>1234571</dNumDocAso>                          Número del documento
            <iTipoDocAso>1</iTipoDocAso>                                          Tipo de documento impreso
            <dDTipoDocAso>Factura</dDTipoDocAso>                         Descripción del tipo de documento impreso
            <dFecEmiDI>2022-12-21</dFecEmiDI>                                Fecha de emisión del documento impreso de referencia
        </gCamDEAsoc>

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