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tabsPre-condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idsPre-condiciones,Procedimiento
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defaultyes
referenciaPre-condiciones
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-17132.
  3. Validar que las rutinas se encuentren actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico.
  4. A través de la rutina de "Monedas" , ubicada en el  módulo deSIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda 2.
  5. A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
  6. A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco.
  7. A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente.

  8. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de salida configurada.
  9. A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una Factura para el Cliente en moneda 1.
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defaultno
referenciaProcedimiento
  1. Ingresar a la rutina TOTVS Recibo (SIGAFIN>> Actualizaciones | Cuentas por cobrar | TOTVS Recibo).
  2. En la sección Nuevo recibo dar clic en Tasa de Cambio:
    1. Cambiar la tasa de cambio de la moneda dos por un valor mayor al actual.
  3. Seleccionar la Factura de venta generada en la sección de Pre-condiciones y dar clic en Editar Cobro.
    1. Cambiar el valor total de la Factura de venta a dólares.
  4. Incluir una forma de pago por el mismo valor de la Factura de venta en moneda 2.
  5. Grabar el recibo.
  6. Verificar que en la tabla de Movimiento Bancario (SE5) campo Valor de Corrección (E5_VLCORRE) no guarde ningún valor. 

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