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Totvs custom tabs box
tabsConf. Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Por medio de la rutina Clientes (Actualizaciones | Archivos) realizar la configuración de un cliente para el cálculo de las percepciones.
  2. Por medio de la rutina Impuestos Variables (Actualizaciones | Archivos) configurar los impuestos de percepción de ingresos brutos.
  3. Por medio de la rutina Configuración Adicional de Impuestos (Actualizaciones | Archivos) realizar la configuración para el cálculo de la percepción de ingresos brutos por código fiscal y provincia.
  4. Por medio de la rutina Empresa Vs Zona Fiscal (Actualizaciones | Archivos) realizar la configuración por cliente, impuestos y zona fiscal.
  5. Por medio de la rutina Estado Vs Ingresos Brutos (Actualizaciones | Archivos) configurar las provincias para el cálculo de la percepción de ingresos brutos.
  6. Por medio de la rutina Tipos de Entrada y Salida (Actualizaciones | Archivos) configurar una TES de entrada y una de salida para el cálculo de la percepción de ingresos brutos. Cada una de las TES debe estar configurada para actualizar stock y generar título financiero.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Por medio de la rutina Pedidos de Venta (Actualizaciones | Pedidos) incluir un pedido de venta y confirmar el cálculo de percepción de ingresos brutos. El documento a generar es un remito de venta.
  2. Por medio de la rutina Generación de Remitos de Venta(Actualizaciones | Remitos), generar el remito de venta a partir del pedido de venta previamente registrado.
  3. Por medio de la rutina Generación de Notas (Actualizaciones | Facturación) generar la factura de venta a partir del remito de venta.
  4. Por medio de la rutina Facturación (Actualizaciones | Facturación) visualizar la factura generada y confirmar el cálculo de la percepción de ingresos brutos.
  5. Por medio de la rutina Generación de Remitos de Devolución (Actualizaciones | Remitos), incluir un remito de devolución. En el menú Otras Acciones >> Doc. Orig., opción Remito, vincular el remito de devolución a un documento origenal remito de venta.
  6. Por medio de la rutina Notas de Crédito/Débito (Actualizaciones | Facturación) incluir una nota de crédito. En el menú Otras Acciones >> Remito, seleccionar el remito de devolución. Confirmar el cálculo de la percepción de ingresos brutos.

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