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Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de Prueba, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
    1. Ingresar a la rutina Proveedor, (Actualizaciones | Archivos | Proveedores), y registrar un proveedor.
    2. Ingresar a la rutina Tipos de Entrada Y Salida, (Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada Y Salida), y registrar una TES de entrada y una TES de salida.
    3. Ingresar a la rutina Productos, (Actualizaciones | Archivos | Productos), y registrar un Producto.
    4. Ingresar a la rutina Monedas, (Actualizaciones | Archivos | Monedas), y registrar la tasa del día.
    5. Ingresar a la rutina Factura de Entrada, (Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada), y registrar una Factura de Entrada.
  2. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT).
    • Ingresar a la rutina Cliente, (Actualizaciones | Archivos | Cliente), y registrar un Cliente.
    • Ingresar a la rutina Facturaciones, (Actualizaciones | Facturación | Facturaciones), y registrar una Factura de Salida con los mismos valores que la Factura de Entrada (1.ae).
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
    1. Ingresar a la rutina Compensación Entre Carteras, (Actualizaciones | Cuentas Por Pagar | Compensación Entre Carteras), y realizar compensación.
    2. Se mostrará una pantalla emergente, asignar los valores solicitados:
    3. Intervalo de fechas de vencimiento.
    4. Valor a compensar = (Monto de Facturas).
    5. Cliente y tienda con la que se dio de alta la factura de salida.
    6. Proveedor y tienda con la que se dio de alta la factura de entrada.
    7. Moneda =  Moneda de Facturas.
  2. Dar clic en el botón "Ok"
    1. Se mostrará la pantalla de compensación Pagar/Cobrar con los títulos de la moneda indicada en los parámetros. 
  3. Seleccionar los documentos.
  4. Al seleccionar los documentos, en el pie de página se mostrará el total seleccionado, en este caso, será mostrado el valor de compensación asignado anteriormente.
  5. Dar clic en el botón “Grabar” para realizar la compensación.
  6. Consulta de títulos por pagar

    1. Ingresar a la rutina Posición de Títulos por Pagar, ubicada en "SIGAFIN - Consultas | Cuentas por Pagar | Posición de Títulos por Pagar".
    2. En la pantalla principal se mostrará la factura de entrada generada anteriormente con estatus de "Título dado de Baja "
    3. Seleccionar el documento y dar clic en el botón "Consulta".
    4. Se mostrará el valor pagado.
  7. Consulta de títulos por cobrar

    1. Ingresar a la rutina Posición de Títulos por Cobrar, ubicada en "SIGAFIN - Consultas | Cuentas por Cobrar | Posición de Títulos por Cobrar".
    2. En la pantalla principal se mostrará la factura de salida generada anteriormente con estatus de "Título dado de Baja"
    3. Seleccionar el documento y dar clic en el botón "Consulta".
    4. Se mostrará el valor cobrado.

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04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Cuando se necesite hacer la baja de cuentas por pagar y un recibo que sean de la misma empresa, pero con monedas diferentes, el procedimiento es:

  • Hacer un recibo indicando la entrada de esta cancelación de las cuentas por recibir, (SIGAFIN >> Financiero | Actualizaciones | Cuentas Por Pagar | Ctas Por Pagar).
  • Ingresar a la rutina de Orden de Pago, (SIGAFIN >> Financiero | Actualizaciones | Cuentas Por Pagar | Orden de Pago).
    • Dar clic en el boton de " Automatico"
    • Seleccionando el mismo banco.
  • Dar de baja, las cuentas a pagar.


Card documentos
InformacaoAplica Este procedimiento aplica para países de Mercado Internacional (Excepto México). Debido a que no es una obligación oficial hacerlo entre monedas diferentes no existe aun implementación para este proceso, para realizar solicitud acceder al siguiente enlace. https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/community/topics/360001634034-TOTVS-Backoffice-Linha-Protheus-MI-Cono-Sur
Titulo¡IMPORTANTE!

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