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tabsPre-condiciones,Procedimiento
idsPre-condiciones,Procedimiento
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defaultyes
referenciaPre-condiciones
  • Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo)
  • Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19289.
  • Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico.
  • Desde el módulo de Facturación (SIGAFAT)
    • Para generar Saldo en el Banco realizar los lo siguiente:
    • Desde el menú Actualizaciones Facturación Facturaciones (MATA467N),  generar una Factura de Salida por el valor de 180,000.00
  • Desde el módulo Financiero (SIGAFIN):
    • Desde el menú Actualizaciones Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos (FINA087A), generar un Recibo de Cobro de la Factura de Salida anterior por el valor de 180,000.00 
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un Proveedor.
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), contar con un Banco con saldo.
    • Desde el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A):
      • Generar un PA por el monto deseado, con débito diferido, indicando el Proveedor y Banco configurados anteriormente, además del tipo de título de pago igual a CH.
      • Confirmar la generación del pago.
    • Desde el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Descontar cheques (FINA090):
      • Seleccionar registro de Cheque generado mediante el PA.
      • Dar clic en botón +Automática.
      • Informar datos del Banco y dar clic en Ok.
      • En la siguiente pantalla seleccionar registro.
      • Dar clic en Grabar para confirmar baja del cheque.
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), consultar saldo actualizado del Banco.
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defaultno
referenciaProcedimiento
  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
  2. Ir a Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Anular Ord. Pago (FINA086)
  3. Capturar los parámetros:
    1. Indicar el rango de Órdenes de Pago para mostrar el PA generado en las Pre-condiciones.
  4. Intentar seleccionar el PA generado anteriormente.
  5. Se desplegará el mensaje mostrado a continuación y no se permitirá la selección del PA:

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