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"El valor del campo Base que corresponde a Traslado debe ser mayor a cero."

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Esto El rechazo del timbrado del CFDI ocurre debido a que, en el XML se genera en el nodo cfdi:Traslado en el atributo Base se genera con el valor "*************".


03. SOLUCIÓN

En la rutina de Funciones genéricas de Notas Fiscales (LOCXFUNA):

Se realiza ajuste en la función que Genera la estructura y cadena origina para nodo Conceptos, Impuestos e Impuestos Locales (fXMLFun), en donde se aumenta a 20 para aumentar a tamaño 20, la longitud de la conversión del valor "Base" en los Impuestos y Retenciones para evitar que para importes grandes se muestre el valor con "*************" dentro del en el XML.


Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, PasosTimbrado de NF, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
  2. Aplicar el parche generado para la issue DMINA-19553.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección función del punto 01. DATOS GENERALES.
  4. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080)
    • Configurar el Tipo de Salida (TES), para el cálculo de Impuestos de la Factura de Salida (NF).
  5. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010)
    • Configurar el o los Productos, para la generación de la Factura de Salida (NF).
  6. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
    • Configurar el Cliente, para la generación de la Factura de Salida (NF).

  7. Contar con la configuración de Facturación Electrónica para México de acuerdo a la versión del CFDI:


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N)
  2. Indicar los parámetros de la rutina, informando la pregunta ¿Normal/Benef./Anticipo? con la opción Normal.
  3. Incluir una Factura de Venta (NF):
    • Informar los datos del Encabezado de la Factura de Venta.
    • Informar los datos de los ítems de la Factura de Venta
      • Con montos mayores a 9,999,999.99.
  4. Confirmar el grabado de la Factura de Venta.
  5. Confirmar la generación y timbrado exitoso del Comprobante Fiscal Digital para Internet (Ésta confirmación puede presentarse o no de acuerdo a la configuración del parámetro MV_CFDUSO).

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Card documentos
InformacaoLa presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, y es necesario tener activa la funcionalidad de timbrado de CFDI versión 4.0 o superior.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

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