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tabsPre-Condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idsPre-Condiciones,Procedimiento
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defaultyes
referenciaPre-Condiciones
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19556.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico.
  4. A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una factura en pesos.
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defaultno
referenciaProcedimiento

Se realiza la captura de un recibo de cobro en TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo)

  1. Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
  2. Capturar los datos del encabezado.
  3. Seleccionar la Factura de Venta generada en la sección Pre-condiciones.
    1. Se paga una parte de esta en Pesos y otra en DolaresDólares
  4. Verificar que se muestre correctamente el saldo.
  5. Agregar una forma de pago por el monto en Pesos.
  6. Agregar una forma de pago por el monto en DolaresDólares
  7. Guardar el Recibo.



04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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