Histórico da Página
...
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N). 04. 4.1 Factura de Reembolso
La información obligatoria para generar un Reembolso es la siguiente:- Número Docto
- Modalidad
- Número Autorización
- Liquidación Compra = 2 – No
- Tipo Comprobante = 41 – Comprobante de venta emitido por reembolso.
- Tipo Reembolso = 01 – Reembolso
- Ítems de Factura con valor.
- En el menú "Otras Acciones" seleccionar la opción "Reembolso". 04. 4.2 Reembolsos
- Llenar los campos que se solicitan en la pantalla de Reembolso (Todos los campos del Reembolso son obligatorios).
- Tipo doc. Id = Asignar 04- RUC, 05-Cedula o 06 Pasaporte. Catálogo S002 -Tipo Identificación
- Identificación = Número RUC
- País = Asignar el País de emisión de documento.
- Tipo Proveedor = 01 – Para persona Natural o 02 – para Sociedad. Catálogo S026 -Tipo Proveedor Reembolso
- Tipo Comprobante =Seleccionar de Catálogo S004 -Tipos Comprobante Autorizados
- Establecimiento = Asignar los 3 dígitos del establecimiento
- Punto Emisión = Asignar los 3 dígitos del punto de emisión
- Número Comprobante = Asignar número de comprobante
- Fecha = Asignar la fecha de emisión de documento.
- Número Autorización = Asignar número de autorización
- TES = Asignar el TES para calcular los impuestos
- Valor = Asignar el valor del reembolso
- Impuesto = Valor del impuesto relacionado a el TES. (llenado automático)
- Total = Valor + impuesto. (llenado automático)
- Total Reembolso = Suma del campo "Total" de todos los Ítems. (llenado automático)
Nota El valor total del Reembolso debe ser igual al valor total de la Factura.
Después de asignar información a los Reembolsos dar clic en el botón “Confirmar” y “Finalizar”
Si se desea modificar los la información de los Reembolsos acceder nuevamente al menú “Otras acciones” opción “Reembolso” y realizar las modificaciones correspondientes.
- Llenar los campos que se solicitan en la pantalla de Reembolso (Todos los campos del Reembolso son obligatorios).
Revisar y guardar la Factura de Venta.
Informações La Factura de Reembolso no genera Cuantas por Pagar.
En el módulo Financiero (SIGAFIN ) desde el menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Ctas por Cobrar (FINA040)
- Revisar que se haya generado correctamente la Cuenta por Cobrar relacionada al Reembolso. 04. 4.3 Cuentas por Cobrar
...
Campo | F2_TPDOC |
Tipo | C |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Tipo Reemb. |
Descripción | Tipo de reembolso |
Help | Informe el tipo de comprobante de reembolso si la NF es de Liquidación de Bienes y Servicios. |
Lista Opciones | 01=Reembolso;03=Prov Extranjero |
Inicializador Estándar | |
Inicializador Browse | |
Modo Edición | |
Consulta | |
Val. Sistema | IIF(M->F2_TPVENT=="1" .or. Alltrim(M->F2_TIPOPE)=="41",Pertence("01/03"),Vazio()) |
Nivel | 1 |
Obligatorio | No |
Usado | Si |
Browse | No |
...