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  1. Por medio del módulo de Configurador(SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:
    1. MV_AGIIBB - Define para que provincias o ciudades el usuario es agente de retención de IIBB.
    2. MV_DELRET - Define si retenciones de impuestos se borraran o revertirán.
  2. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
  3. En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) incluir un proveedor configurado para el cálculo de la retención de ingresos brutos.
  4. En la rutina de Impuestos Variables (MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales-SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) configurar los impuestos para las retenciones de ingresos brutos (IIBB), en este caso configure el impuesto de retención de ingresos brutos (IBR).
  5. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida(MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) incluir una TES de Entrada/Salida. La TES debe contener por lo menos un impuesto de IVA (IVA, IV1, IV0, etc.).
  6. En la rutina de Estado Vs. Ing. Bru.(MATA942) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales-SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) configurar las provincias para el cálculo de la retención de ingresos brutos. Desde esta opción se indica cómo se encuentra inscripta la empresa frente a cada jurisdicción y como debe ser el cálculo de cada una. Es importante realizar la configuración de los siguientes campos:
    1. EST (CCO_CODPRO) = "BA"
    2. Retenc. (CCO_AGRET) = "1 - Sí."
    3. Retenc. (CCO_TPRET) = "3 – Inscripción."
    4. Rev. IB (CCO_CRETOP) = "3 - Agente Retenedor 2 meses"
    5. Tipo Cal Ret. = “”. (Este campo indica si el cálculo de la retención es por cuota o por total, si el campo es vacío, el cálculo se realiza por cuota)
  7. En la rutina de Configuración Adicional de Impuestos (MATA994) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales-SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) opción ingresos brutos, deberá configurar un registro por código de provincia e impuesto de retención de ingreso bruto (IIBB).
  8. En la rutina de Empr Vs. Z. Fiscal (MATA999) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales-SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) deberá incluir un registro para la provincia e impuesto de retención de ingresos brutos. Desde esta opción se indica por cada Proveedor la situación frente a cada jurisdicción/provincia.En la rutina de Fiscal Vs. Imp. (MATA998) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales-SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) deberá incluir un registro dependiendo de tipo de comprobante, impuesto y tipo de agente fiscal, en este caso debe generar una configuración efectuar el cálculo de IVA cuando el agente es responsable inscripto y no inscripto para los casos de facturas y notas de crédito/débito.
  9. En la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras-SIGACOM(Actualizaciones | Movimientos) registre una factura de entrada para el proveedor, es importante verificar que la factura genere cálculo de IVA.
    1. Para el ejemplo, las facturas de entrada poseen un valor de mercadería de 1,000.00 con cálculo de IVA 21%, dando un total de 1,210.00 de valor bruto.
  10. A través de la rutina de Orden Pago Mod. II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero - SIGAFIN (Actualizaciones | Proceso Modelo II) genere la orden de pago utilizando el titulo generado previamente.
    1. De clic al botón Pago automático, después, seleccione el título generado previamente.
    2. Verifique que se genere cálculo de retención de ingresos brutos (IBR), donde, se aplique la fórmula de cálculo:
      1. Retención = Base imponible * Alícuota correspondiente.
      2. Retención = 1.000,00 * (85 / 100) = 150.00
    3. Informe los datos requeridos para la orden de pago, después grave grabe la orden de pago.
    4. Visualice la orden de pago y verifique que se haya grabado correctamente la retención de ingresos brutos.

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