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tabsPre-Condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idsPre-Condiciones,Procedimiento
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defaultyes
referenciaPre-Condiciones
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19275 .
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Generar un Vendedor SIGAFIN >> Actualizaciones | Archivos | Vendedores, configurado el campo Pg en canc (A3_ALBAIXA).
  5. Generar una Factura de Venta ; SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación | Facturaciones,  asignando al vendedor previamente creado.
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defaultno
referenciaProcedimiento
  1. Ingresar a la rutina TOTVS ReciboSIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
  2. Ingresar a la opción Nuevo Recibo.
  3. Capturar los datos del encabezado.
  4. Seleccionar la Factura de Venta.
  5. Agregar una Forma.
  6. Confirmar el guardado del Recibo.
  7. Ingresar a la rutina Mantenimiento de comisiones; SIGAFAT - Actualizaciones | Diversos | Mantenimiento de comisione.
  8. Verificar que se muestre el movimiento del documento con su comisión.

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