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Para facilitar a navegação, o botão 'Acessar Conciliador' irá redirecionar o usuário para a rotina Conciliador Backoffice, para que as conciliações sejam realizadas. Ao sair do Conciliador, o fluxo retorna para o fechamento contábil.



Se a conciliação contábil do período já estiver sido realizada, é só passar para a próxima etapa.


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03.4 VERIFICAR SALDOS


É muito importante que os saldos contábeis estejam de acordo com as movimentações, portanto após conferir as conciliações o passo seguinte é verificar os saldos. Nesta etapa serão verificados se os saldos das entidades contábeis estão corretos.

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Caso seja identificado alguma divergência, serão exibidas as divergências para que seus saldos sejam reprocessados.


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Apenas as entidades com divergência serão reprocessadas, não será necessário reprocessar todas as entidades.

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Nesta etapa serão exibidos os calendários contábeis referente ao período selecionado na primeira etapa do fechamento (Parâmetros de fechamento). Selecione os calendários que deseja bloquear.

Para esta ação, é só selecionar o(s) calendário(s) e clicar em bloquear.

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Após o bloqueio de calendário, o processo é finalizado.


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