Histórico da Página
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Para facilitar a navegação, o botão 'Acessar Conciliador' irá redirecionar o usuário para a rotina Conciliador Backoffice, para que as conciliações sejam realizadas. Ao sair do Conciliador, o fluxo retorna para o fechamento contábil.
Se a conciliação contábil do período já estiver sido realizada, é só passar para a próxima etapa.
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03.4 VERIFICAR SALDOS
É muito importante que os saldos contábeis estejam de acordo com as movimentações, portanto após conferir as conciliações o passo seguinte é verificar os saldos. Nesta etapa serão verificados se os saldos das entidades contábeis estão corretos.
Caso seja identificado alguma divergência, serão exibidas as divergências para que seus saldos sejam reprocessados.
Apenas as entidades com divergência serão reprocessadas, não será necessário reprocessar todas as entidades.
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Nesta etapa serão exibidos os calendários contábeis referente ao período selecionado na primeira etapa do fechamento (Parâmetros de fechamento). Selecione os calendários que deseja bloquear.
Para esta ação, é só selecionar o(s) calendário(s) e clicar em bloquear.
Após o bloqueio de calendário, o processo é finalizado.