Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones PréviasPrevias, Flujo de
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Tener el parámetro MV_TPDPIND configurado con "1" o "2".
  2. Tener el campoC5_DESCONT habilitado para edición.
  3. Por medio de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Registros), incluir registro de cliente.
  4. Por medio de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Registros), incluir registro de producto.
  5. Por medio de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de TES de salida.
  6. A través de la rutina Condiciones de Pago (MATA360) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con una condición de pago.
  7. A través de la rutina Pedido de venta (MATA410) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT  SIGAFAT (Actualizaciones | Pedido), crear un pedido de venta que genere Remito, además:
    1. Informe el valor del descuento en el campo C5_DESCONT = 1000
    2. Informe la cantidad de los items ítems = 3000
    3. Informe el Valor Unitario de los ítems = 1
    4. Informe el TES y grabe el pedido
  8. Por medio de la rutina “Liberación de crédito y stock”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), realice la aprobación del pedido.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Por medio de la rutina “Generac. de Remitos”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Form. de RemisionRemisión), incluya un Remito desde el pedido de venta.
  2. Por medio de la rutina “Generacion Generación de Notas”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | FacturacionFacturación), genere la factura desde el Remito generado en el paso anterior.
  3. Visualice la Factura, por medio de la rutina “Facturaciones”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | FacturacionFacturación) para confirmar los siguientes valores:
    1. Se aplica el descuento sobre el valor unitario

      D2_PRCVEN = 1 - (1000 (Descuento) / 3000 (Cantidad) = 0.67

      Multiplicamos el valor unitario pela Cantidad para poder calcular el Valor Total

      D2_TOTAL = 0.67 (Valor unitario con descuento) * 3000 (Cantidad) = 2010

...

Card documentos
InformacaoEsta solución solo estará disponible para los documientos documentos generados después de la aplicación del paquete de corrección.
Titulo¡IMPORTANTE!

...