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tabsConfiguraciones Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
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defaultyes
referenciapaso1


  1. Configurar el impuesto SUSS en Confi. Adi. Impuestos en el menú - SIGAFIS(Actualizaciones | Archivas)
  2. Configurar el parámetro MV_AGENTE en la posición 2 igual a S.
  3. Configurar el parámetro MV_GRETIVA con el valor S.
  4. A través  rutina "Tipos de entrada y salida" en el menú de Compras (SIGACOM | Actualizaciones | Archivos), agregar una TES con el impuesto IVA.
    1. Código = <Definido por el usuario>
      Tipo del TES = S- Salida
      Gen. Titulo = S-Si
      Act. Stock = S- Si
      Poder 3os = N-No controla
      Cod. Fiscal = <Seleccionado por usuario>
      Txt. Estand = <Definido por usuario>
      Genera Libro = 1-Si
  5. Mediante la rutina "Proveedores" en el menú de Compras (SIGACOM | Actualizaciones | Archivos), incluir un Proveedor. Con el campo Paga IVA = Sí ,  
    1. Código: "<ingresado por usuario>"
      Tienda: "<ingresado por usuario>"
      Nombre: "<ingresado por usuario>"
      Dirección: "<ingresado por usuario>"
      Prov. Cliente: "<Seleccionado por usuario>"
      Municipio: "<Seleccionado por usuario>"Paga IVA : SiAg. Ret.Iva
    =
    1. ; N
    y
    1. Conc. SUSS
    =
    1. : 2
  6. Incluir "Productos" en el menú de Compras (SIGACOM | Actualizaciones | Archivos), registrar producto.
    1. Código = <Definido el usuario>
      Descripción = <Definido por el usuario>
      Tipo = <Seleccionado por el usuario>
      Unidad = <Seleccionado por el usuario>
      Depos. Estan. = <Seleccionado por el usuario
  7. Por medio de la rutina "Factura de entrada" en el menú Compras (SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos) agregar una factura.
      • En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la factura, informar:
        • Proveedor.
        • Tienda.
        • Serie.
        • Número del documento.
        • Zona Geogr  *.
        • Conc. Obra  *.
        • Llenar conforme
    1. (Llenar campos  Zona Geogr y Conc. Obra con respecto a
        • la configuración del impuesto en SUSS  registrada previamente.
      • En el área central están los ítems de la factura, agregar uno o varios ítems informando:
        • Producto.
        • Cantidad.
        • Valor Unitario.
        • Valor total.
        • Tipo de entrada (TES).
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defaultno
referenciapaso2
  1. Mediante la rutina "Orden de pago Modelo II" en el menú financiero (SIGAFIN | Actualizaciones | Proceso Mod  II ) 
  2. Generar una Orden de pago seleccionando la factura.
  3. verificar que el impuesto SUSS se calcule correctamente. 

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