Histórico da Página
...
- VGRMPAIN - Painel de Controle do Recebimento:
Selecionar:
- Parâmetro Devolução
- Aba Notas Fiscais de Complemento
...
O cadastro por FILIAL sobrepõe a configuração GERAL para a respectiva FILIAL.
Se não for cadastrado houver cadastro para uma determinada FILIAL, a configuração GERAL será usada.
...
- Se irá gerar nota de Complemento de Crédito de ICMS;
- Se habilitar a geração da nota de Complemento de Crédito de ICMS, então deverá ser informada a agenda de Crédito de ICMS e o CFOP a ser utilizado;.
- Se irá gerar nota de Complemento de Débito ou Crédito do ICMS ST;
- Se habilitar a geração da nota de Complemento de Débito de ICMS ST, então deverá ser informada a agenda de Débito para o ICMS ST e o CFOP a ser utilizado;
- Se habilitar a geração da nota de Complemento de Crédito de ICMS ST, então deverá ser informada a agenda de Crédito de ICMS ST e o CFOP a ser utilizado;
- Informar se o valor do ICMS ST sairá destacado ou não na nota de Complemento de ICMS ST.
- Se não habilitar a geração de pelo menos uma das notas de complemento, desabilitará a emissão de complementos seja GERAL ou para uma FILIAL específica;
- Para desabilitar a emissão de Complementos, é necessário desativar a configuração GERAL e também a configuração para cada FILIAL.
Na aba Fornecedor podem ser cadastrados os fornecedores permitidos para emissão de Notas de Complemento.
...
- O fornecedor precisa estar configurado como SUBSTITUÍDO = NÃO;
- Se cadastrar um fornecedor, restringirá a emissão apenas aos cadastrados;
Caso não seja cadastrado fornecedor, então a emissão valerá para todos;
- As agendas exigem configuração específica. As duas Elas devem estar como EMITE NOTA = SIM, Nota Fiscal com ITEM = NÃO, Tipo de Emissão = 9 (Complemento);
- A agenda de Crédito de ICMS ou ICMS ST deve ser de ENTRADA;
- A agenda de Débito de ICMS ST deve ser de SAÍDA.
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas