Páginas filhas
  • DT Gerar duplicata no recebimento de fatura de terceiro

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Produto:

Solucoes_totvs
SolucaoTOTVS Moda

Linha de Produto:Virtual Age


Segmento:

Segmentos_totvs
Segmento Varejo

Módulo:

Modulos_totvs_manufatura
ModulosTOTVSManufaturaModa - Financeiro

Função:Recebimento de fatura de terceiro
País:Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DVAARM-8955DVAARM-10586


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No componente de recebimento de fatura de terceiro TEF (FCRFP132), deve ser possível gerar duplicata a pagar com o a partir do valor recebido para a pessoa informada, além disso foi solicitada a possibilidade de informar um fornecedor para a duplicata quando for necessárioum determinado fornecedor.

03. SOLUÇÃO

Acrescentado campo no componente de recebimento de fatura de terceiro para indicar se é necessário gerar duplicata, além disso foi desenvolvido também o fornecedor a gerar duplicata, onde só será gerado uma duplicata caso haja um fornecedor neste novo campo, este novo campo só estará disponível caso o parâmetro empresa "CD_FORNECEDOR_GERAR_DUP" esteja configurado, o conteúdo inicial deste campo será baseado neste parâmetro ou pela configuração padrão por usuário CTRL+A.


Totvs custom tabs box
tabsPasso a passo
idspasso1
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1

Imagem 01 - Demonstra o componente ADMFM014, onde está sendo configurado o parâmetro empresa "CD_FORNECEDOR_GERAR_DUP" para a empresa 001 com o fornecedor "100".


Imagem 02 - Demonstra o componente PCPFP042, onde pode ser observado as despesas configuradas referente ao fornecedor "100".


Imagem 03 - Demonstra o componente FCRFP132, onde está sendo informada a pessoa "27087", o valor de R$ 33,33 e pode ser observado que no campo "Pessoa gerar duplicata" está sendo sugerido o fornecedor "100", fornecedor esse que foi configurado no parâmetro demonstrado anteriormente. Em seguida está sendo acionado o botão "Receber...".


Observação: Caso o parâmetro "CD_FORNECEDOR_GERAR_DUP" não se encontre configurado, o campo "Pessoa gerar duplicata" não será apresentado e o processo seguirá conforme funcionamento atual. Vale ressaltar também que o fornecedor apresentado o campo, é apenas uma sugestão, podendo o mesmo ser alterado para o fornecedor desejado, caso necessário.


Imagem 04 - Pelo fato do fornecedor informado, ter as despesas configuradas anteriormente, não é apresentado o componente FCPFP095 e a mensagem demonstrando que a duplicata foi gerada com sucesso é apresentada, onde apresenta também o código da empresa, número do fornecedor da duplicata assim como o código referente a mesma.


Importante: Caso o fornecedor informado não possua nenhuma despesa configurada, será apresentado no componente FCPFP095, ao realizar o recebimento para que possa ser informado despesas conforme for necessário.


Imagem 05 - Duplicata gerada pelo processo de recebimento de fatura de terceiro, para o fornecedor informado anteriormente.

...