Histórico da Página
Manutenção Adiantamentos - CAP0280
Visão Geral do Programa
Possibilitar a consulta de todas as informações referentes aos adiantamentos gerados e/ou baixados no sistema (qualquer tipo).
Além de exibir as informações básicas dos adiantamentos (fornecedor, número da AD/NF origem, data, valor, saldo, etc.), é possível também consultar a sua movimentação, onde serão exibidas as entradas e baixas que ocorreram para cada adiantamento, juntamente com a data em que ocorreu , o valor individual de cada um e também o número da AD/AP origem ou AD/AP onde ocorreram estas baixas.
Geração de uma AD/AP na empresa cedente, para que seja baixado o adiantamento o qual se deseja transferir.
Baixa do adiantamento da empresa cedente na AD/AP criada, conforme descrito no item anterior, gerando a contabilização a partir de contas contábeis de mútuo.
Funções Específicas
Principais Campos e Parâmetros:
Campo | Descrição |
Zoom fornec | Exibe todos os adiantamentos conferidos ao fornecedor corrente. Por meio desta consulta é possível verificar a origem do adiantamento e o saldo do mesmo, entre outras informações. |
moV. adiant | Exibe todas as movimentações efetuadas no adiantamento corrente. As movimentações são apresentadas na forma de entradas e baixas, onde a entrada representa o valor adiantado e as baixas representam a utilização do adiantamento em algum documento. |
Transferência ADTO | Processa a transferência de adiantamento de uma outra empresa do grupo para a empresa corrente. O processo de transferência se resume da seguinte forma:
Para que se possa transferir adiantamentos de uma empresa para outra é necessário o cadastramento de fundo mútuo (CAP3890 - Mútuo do CAP (Pagamento), relacionando a empresa corrente como tomadora e a empresa a qual possui o adiantamento como cedente. |
Consulta ADTO Transf. | Exibe as informações referentes a transferência de adiantamento. Através desta consulta é possível verificar a AD de adiantamento que deu origem a transferência e a AD de referência criada na empresa corrente, entre outros. As ADs em questão podem ser consultadas (CTRL-Z) através do CAP0220 (Manutenção AD). |
Excluir ADTO Transf. | Permite reverter o processo de transferência de adiantamento, excluindo o adiantamento e AD de adiantamento da empresa corrente e retornando a situação original do adiantamento na empresa cedente. |
aUdit cap | Consulta as informações relacionadas a criação/alterações/exclusão do adiantamento corrente. Estas informações referem-se a rotina de auditoria e são exibidas através do CAP2230 (Registro Alterações). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Empresa | Código da empresa na qual o adiantamento foi gerado. |
Fornecedor | Código do fornecedor o qual o adiantamento se destina. |
Baixa Automática | Indica se a baixa de adiantamento ocorre de forma automática. "S" - A baixa ocorre de forma automática. Caso o adiantamento possua um pedido de compra relacionado, somente serão baixadas NFs/FRTs relacionadas a este pedido. No caso de o adiantamento não possuir um pedido de compra, qualquer NF/FRT do fornecedor poderá baixar valor no adiantamento. "N" - A baixa ocorre de forma manual, através da aplicação de ajustes financeiros (tipos de valor) de baixa de adiantamento em AD ou AP conforme o caso. |
Número Pedido Compra | Número do pedido de compra destinado ao adiantamento. Apenas NFs/FRTs pertencentes a este pedido de compra podem baixar valor no adiantamento. |
Número AD/NF Origem | Número da AD ou nota fiscal que gerou o adiantamento. Existirá AD de adiantamento sempre que o adiantamento for gerado no módulo de Contas a Pagar (seja ele adiantamento diverso ou a fornecedor), e existirá nota fiscal de adiantamento sempre que o adiantamento for gerado no módulo de Recebimento de Materiais (nota de débito/devolução). |
Série NF | Série da nota fiscal a qual se refere o adiantamento. |
Sub-série NF | Subsérie da nota fiscal a qual se refere o adiantamento. |
Tipo Adiantamento | Indica o tipo de adiantamento. "F" - Adiantamento a fornecedores. "D" - Adiantamentos diversos. "V" - Devolução de mercadoria. "E" - Nota de débito. |
Data adiantamento | Data da geração do adiantamento. |
Valor adiantamento | Valor do adiantamento. |
Saldo adiantamento | Valor do saldo atual do adiantamento. |
Observações | Observações referentes ao adiantamento. |