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2.19 Rechazos al transmitir una Factura de Exportación (ZE02,FAR02,FAR03).
Producto |
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Línea de producto: |
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Segmento: |
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Módulo: | SIGAFAT - Facturación | |||||||||
Función: |
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País: | Colombia (COL) | |||||||||
Ticket: | 20049456 | |||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-23201 |
SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina de Documentos Electrónicos (MATA486), al intentar transmitir una Factura de Exportación (NF) se presenta las siguientes reglas de rechazo:
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Para las reglas de rechazo FAR02 y FAR03 se requiere modificar las siguientes lineas en al archivo INI.
Nota | ||
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(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:SourceCurrencyCode>' + "COP" + '</cbc:SourceCurrencyCode>' + ( chr(13)+chr(10) ) (PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:SourceCurrencyBaseRate>' + Alltrim(Str(SF2->F2_TXMOEDA,11,2)) + '</cbc:SourceCurrencyBaseRate>' + ( chr(13)+chr(10) ) (PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:TargetCurrencyCode>' + Alltrim( Posicione("CTO",1,xFilial("CTO")+Strzero(SF2->F2_MOEDA,2),"CTO_MOESAT") ) + '</cbc:TargetCurrencyCode>' + ( chr(13)+chr(10) ) |
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