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Sec.

Validaciones a Realizar

Descripción del Mensaje de error

1

La existencia del archivo XML a subir.

“El archivo o la ubicación del archivo a subir no existen”

2

Verificar que la ubicación de los archivo de Certificados vigentes, exista.

 “La ruta “+MV_DIRCSD+” para obtener los archivos de Certificados vigentes no existe”

3

Cod. Configuración debe existir en la tabla CPR

“Código de configuración de adenda, inexistente”

4

La existencia del directorio donde se colocara el archivo ya procesado.

“Directorio “+MV_XMLPRO+” donde se depositara el archivo procesado no existe”

53

Verificar que el RFC exista en el catálogo de proveedores (tabla SA1).

“RFC inexistente en el catálogo de proveedores”

64

La existencia del directorio donde se obtienen las facturas en xml.

“Directorio “+MV_DIRXML+ “donde se encuentran las facturas XML no existe.”

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"El RFC seleccionado no coincide con el RFC informado en la factura."

Validaciones a Realizar

Mensaje de error

Buscar el RFC en el archivo CSDSAT

“-No existe RFC en el archivo Certificado del SAT ”

Buscar el RFC  de la factura y verificar, que la fecha de la factura este dentro del rango de fecha inicial y final que indican las fecha del certificado.

“-El certificado de la factura no es vigente”

Validar que el RFC del proveedor seleccionado (MV_PAR03) sea igual al RFC del Emisor incluido en la factura

Validar que no venga vacío el RFC del emisor

“"El RFC no fue informado dentro de la factura.”

Validar que el RFC de la empresa(SM0->M0_CGC) coincida con el RFC del Receptor incluido en la factura.

“El RCF del Receptor informado en la factura no corresponde con el registrado para la empresa:” + SM0->M0_CGC

Validar que el RFC del Receptor esté incluido en la factura.

"El RCF del Receptor no fue informado en la factura."

Que contenga fecha de timbrado

“Factura sin fecha de timbrado.”

Validar que la factura contenga el folio fiscal. El archivo XML deberá contener valores en el nodo UUID.

“Sin Folio fiscal (UUID)”

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  1. Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
  2. Ingresar a la rutina Pre-factura, ubicada en "Actualizaciones | Importación de facturas | Prefactura".
  3. Dar clic en Subir XML.
  4. Presionar el botón "Parámetros" e informar:
    • Ruta y nombre del archivo XML.
    • Código de la configuración de la Adenda.
    • RFC del Proveedor.
  5. Validar que la pre-factura se haya creado exitosamente.
  6. Realizar el llenado de los campos obligatorios para la generación de la Factura.

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