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  1. Inclusão da viagem com 2 documentos:
    1. 1º documento -  SP x RJ 
    2. 2º documento - SP x BA




  2.  Percurso da viagem, adicionado o ponto de passagem 03 - ES.


    Documento no estado de percurso RJ:


    Documento no estado de percurso BA:

  3. Manifestos gerados:


  4. Realizado  os  apontamentos  de  Saída  da  viagem.  Realizado  o  apontamento  de  ocorrência (RMER - Exemplo) para  o  documento 0070000697. 


  5. Visualização do registro de pendência gerado para o documento. 


  6. Ao  realizar  o  encerramento  da  pendência  é  apresentado  a  tela  para  escolha  da  ação  a  ser  realizada  para  a mercadoria. Solicitação de coleta ou digitação da NF do cliente.


  7. Solicitação de coleta ou digitação da NF do cliente. Escolhido a opção Entrada Dc. Cli, o sistema abrirá a tela para digitação dos dados da NF.


  8. Digitado os dados da NF.


  9. Gerado o calculo do documento e transmissão para a SEFAZ. 


  10. Selecionado a opção Alterar na viagem para inclusão do novo documento. Adicionado o documento 070000700 Origem RJ destino SP.


  11. Adicionado o documento no percurso:


  12. Inserido os estados de passagem entre o percurso BA x SP e realizado a reordenação dos mesmos alterando o campo de seq. Passag:


  13. Inserido os estados de passagem entre o percurso BA x SP e realizado a reordenação dos mesmos alterando o campo de seq. Passag. Com isto foi criado automaticamente as operações do cliente.


  14. Atualizado  o  movimento  da  viagem  do  documento  não  previsto  com  a  data,  hora  e  usuário  que  realizou  a inclusão do documento na viagem.
    *Consulta via SQL:


  15. Transmitido o encerramento do manifesto SP x RJ 


  16. Gerado  o  novo  manifesto eletrônico  com  origem  RJ  e  destino  SP.  Na visualização  do  percurso  observe  que  foi gravado o número do manifesto.


  17. Transmissão do MDF-e


  18. Apontamento da operação de Saída do cliente:




  19. Viagem retorna com o status em “Trânsito”


  20. Apontamento da operação de “Chegada em Filial”


  21. Após o apontamento da chagada em filial o sistema cria um novo DUD para o documento com o status 1 – Em Aberto para que o mesmo possa ser colocado em uma nova viagem de entrega.
    *Consulta SQL


  22. Apontamento da ocorrência dos documentos da viagem.
    Image Modified

  23. Encerramento da Viagem:


  24. Geração de nova viagem de entrega para o documento 070000700:


  25. Percurso da viagem


  26. Realizado  o  fechamento  da  viagem,  apontamento  de  operações  e  apontamento  da  ocorrência  de  encerra processo. 


  27. Encerramento da viagem


  28. Agora será gerado o contrato de carreteiro para a viagem. Neste momento será possível selecionar quais os documentos não previstos serão utilizados para o cálculo do frete a pagar.
    Tanto para o contrato por período, quanto para o contrato por viagem.
    Selecionado a geração do contrato de carreteiro para a viagem 001373, qual foi adicionado o documento não previsto 070000700.
    Observe que será aberto a tela com o documento não previsto qual o usuário poderá adiciona-lo ou não para o cálculo do contrato.


  29. Preview do Frete com o documento marcado.

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