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Preparación para

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embarque parcial - IM0099

Visão Geral do Programa

Nesse programa é possível pesquisar os embarques, onde se encontram relacionados todos os embarques ainda não recebidos e que possuem um ponto de controle identificado como "Ponto EADI" em seu itinerário (veja os detalhes no Cadastro de Itinerários (CD2567)). A pesquisa pode ser realizada utilizando faixas por estabelecimento, embarque, processo de importação, item da ordem de compra, fatura do embarque e ponto de controle, além de possuir duas formas de ordenação dos dados apresentados: por data de vencimento da fatura e por data de efetividade do ponto EADI.

Essa função possibilita que a nacionalização das mercadorias seja feita parcialmente, conforme as necessidades existentes. Serão relacionadas todas as parcelas das ordens de compra associadas ao embarque, para que seja informada a quantidade a ser nacionalizada, a nova data de entrega e o número da nova fatura. Dessa forma, para o saldo não nacionalizado do embarque original será gerado um novo embarque, o qual deve ser informado pelo usuário.

Quando a parcela da ordem de compra não sofrer alterações, será desvinculada do embarque original e vinculada automaticamente ao novo embarque criado. Assim, a data de entrega da parcela da ordem de compra deve ser igual a nova data de entrega informada, bem como a data da última previsão dos pontos de controle ainda não efetivados do novo embarque será recalculada, conforme a nova data de entrega informada.

Quando a parcela da ordem de compra for nacionalizada parcialmente:

  • Na base de compra: Sempre que for modificada a quantidade. Deve ser informado que a quantidade a ser nacionalizada no embarque original é menor que a quantidade original. Dessa forma será alterado o saldo da parcela para a quantidade nacionalizada, criando uma nova parcela idêntica a original, porém com a quantidade do saldo não nacionalizada daquela parcela no embarque original.

  • Na base do COMEX: A nova parcela de compra criada será vinculada automaticamente ao novo embarque criado.

Visión general del programa

En este programa es posible buscar los embarques, donde todos los embarques aún no recibidos están relacionados y que tienen un punto de control identificado como "Punto EADI" en su itinerario (ver detalles en Registro de Itinerarios (CD2567) ). La encuesta se puede realizar utilizando intervalos por sucursal, embarque, proceso de importación, artículo de orden de compra, factura de envío y punto de control, además de disponer de dos formas de clasificación de los datos presentados: Por fecha de vencimiento de la factura y por fecha de efectividad del punto EADI.

Esta función permite que la nacionalización de mercaderías se haga parcialmente, de acuerdo con las necesidades existentes. Se enumerarán todos las partidas de órdenes de compra asociadas al embarque, de modo que se informará de la cantidad por nacionalizar, la nueva fecha de entrega y el nuevo número de factura. De esta manera, para el saldo no nacionalizado del embarque original se generará un nuevo embarque, el cual debe ser informado por el usuario.

Cuando la parte de la orden de compra no cambie, se desvinculará del embarque original y se vinculará automáticamente al nuevo embarque creado. Así, la fecha de entrega de la partida de la orden de compra debe ser igual a la nueva fecha de entrega informada, así como se recalculará la fecha de la última previsión de los puntos de control aún no vigentes del nuevo embarque, según la nueva fecha de entrega informada.

Cuando la partida de la orden de compra está parcialmente nacionalizada:

  • En la base de compra: Siempre que se modifique la cantidad. Debe informarse que la cantidad por nacionalizar en el embarque original es inferior a la cantidad original. De este modo, el saldo de la partida se cambiará a la cantidad nacionalizada, creando una nueva partida idéntica al original, pero con la cantidad del saldo no nacionalizado de esta partida en el embarque original.
  • En la base del COMEX: La nueva partida de compra creada se vinculará automáticamente al nuevo embarque creado.

Las facturas/partidas ya existentes en el embarque original se recalcularán de acuerdo con el nuevo valor del As faturas/parcelas já existentes no embarque original serão recalculadas, conforme o novo valor do embarque.

Nota
titleNota:

Caso o Si el embarque original tenha ha sido contabilizado contado (material em transito - função disponível apenas en tránsito - función disponible solo para clientes de EMS), será gerado um se generará un AVA (negativo) para o el título do del embarque original, com o valor correspondente ao con la cantidad correspondiente al material que não ya no será mais nacionalizado nesse en este embarque.
As despesas do Los gastos del embarque original serão recalculadas, de acordo com a quantidade a ser nacionalizada nesse embarque. Todas as despesas serão rateadas, exceto despesas do tipo "valor fixo" que ocorrerem a partir do ponto de nacionalização.
Somente é possível efetuar a quebra do embarque para um novo quando o embarque original possuir um documento gerado no programa Manutenção de Documentos (RE1001) que seja do tipo Simples Remessa.
Quando o embarque que está sendo quebrado estiver vinculado a uma Declaração de Importação, há dois tratamentos possíveis para ele:

  • Embarque Sem Nota Gerada: o sistema informa que o embarque está vinculado a uma Declaração de Importação e questiona se deve vincular o novo embarque a esta DI. Como a quebra do embarque gera alterações de quantidades e criação de novas parcelas para as ordens, será necessário gerar novamente as Ordens, as Adições e os Itens da Declaração de Importação, dessa forma o Rateio dos Valores e Despesas é reaberto.

se recalcularán de acuerdo con la cantidad por nacionalizar en este embarque. Todos los gastos se prorratearán, excepto los gastos de tipo "valor fijo" que ocurran a partir del punto de nacionalización.
Solo es posible dividir el embarque en uno nuevo cuando el embarque original tiene un documento generado en el programa de Mantenimiento de documentos (RE1001) que es del tipo de envío simple.
Cuando el embarque que se está dividiendo está vinculado a una Declaración de Importación, existen dos tratamientos posibles para este:

  • Embarque sin nota generada: El sistema informa que el embarque está vinculado a una Declaración de Importación y cuestiona si debe vincular el nuevo embarque a esta DI. Como la división del embarque genera cambios en las cantidades y creación de nuevas partidas para las órdenes, será necesario volver a generar las Órdenes, Adiciones e Ítems de la Declaración de Importación, por lo que se reabre el prorrateo de los valores y gastos.
  • Embarque nacionalizado (envío simple) con Nota Principal: el vínculo del embarque a la DI es automático. Se generan las órdenes, adiciones y los ítems y, también se reabre el prorrateo de valores y gastosEmbarque Nacionalizado (Simples Remessa) com Nota Mãe: a vinculação do embarque à DI é automática. São geradas as Ordens, as Adições e os Itens e, também, reaberto o rateio dos Valores e Despesas.
Informações
titleImportante:

Quando ocorrer uma quebra de embarque, onde as ordens tenham valor de taxa Siscomex informado, esses valores serão rateados de acordo com as quantidades/valores que forem desembarcadas.

Exemplo: O embarque 100.001 composto pelas ordens abaixo, tem no total uma despesa Siscomex no valor de R$ 480,00.

Cuando se produce una interrupción del embarque, donde las órdenes tienen un valor de la tarifa de Siscomex informado, estos montos se prorratearán de acuerdo con las cantidades / valores que se desembarquen.

Ejemplo: El embarque 100.001 compuesto por las órdenes a continuación, tiene un gasto total de Siscomex por el valor de $ R 480.00.

Orden de compra

Ítem

Un

Adición

Ctd

Tasa SISCOMEX

Ordem Compra

Item

Un

Adição

Qtde

Taxa Siscomex

81.00

0.30.600

10

60

120,00

82.00

0.30.600

pc

10

40

80,00

83.00

0.30.666

Kg

20

100

150,00

84.00

0.30.999

Lt

30

50

55,00

85.00

0.30.999

Lt

40

150

75,00

Total Taxa Tasa Siscomex

480,00

...

Efectuando el desembarque parcial de

...

una parte de las órdenes, el valor del gasto por la tasa de Siscomex será de R$ 110,00

...

y el prorrateo del embarque 100.001

...

será como sigue:

Orden de compra

Ítem

Ordem Compra

Item

Un

Adição

Adición

Qtde

Ctd

Taxa Siscomex

Tasa SISCOMEX

81.00

0.30.600

10

20

40,00

82.00

0.30.600

pc

10

10

20,00

85.00

0.30.999

Lt

40

100

50,00

Total Taxa Tasa Siscomex

110,00

O El valor da despesa para o novo del gasto para el nuevo embarque 100.002 será de R$ $ R 370,00 e o rateio nas ordens ficará da seguinte forma:y el prorrateo en las órdenes será el siguiente:

Orden de compra

Ítem

Ordem Compra

Item

Un

Adição

Adición

Qtde

Ctd

Taxa Siscomex

Tasa SISCOMEX

81.00

0.30.600

10

40

80,00

82.00

0.30.600

pc

10

30

60,00

83.00

0.30.666

Kg

20

100

150,00

84.00

0.30.999

Lt

30

50

55,00

85.00

0.30.999

Lt

40

50

25,00

Total Taxa Tasa Siscomex

370,00

...

Preparación Desembarque Parcial


Outras Ações/Ações RelacionadasOtras acciones/Acciones relacionadas:

 

AçãoDescrição

Acción:

Descripción:

Selección

A través de este botón se puede seleccionar un rango de órdenes

Seleção

Por intermédio desse botão é possível selecionar uma faixa de ordens

de compra /

parcela

partida /

item que serão apresentadas na pasta Ordens

ítem que se presentarán en la carpeta Órdenes.

Confirma

Por intermédio desse botão é possível efetivar/confirmar as quantidades informadas, gerando assim um novo embarque com os saldos disponíveisA través de este botón es posible efectuar/confirmar las cantidades informadas, generando así un nuevo embarque con los saldos disponibles.

Nota
titleNota:

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Para clientes que possuem cenário IFRIC 22:

Caso existam Antecipações Financeiras do Contas a Pagar vinculadas ao Embarque, emitida a seguinte mensagem: “55717 - Embarque possui Antecipações de Importação vinculadasSi existen anticipos financieros de las Cuentas por Pagar vinculados al embarque, se emite el siguiente mensaje: “55717 - El embarque tiene anticipos de importación vinculados. ” Texto de Ajudaayuda: “Para realizar a quebra do la división del embarque, as Antecipações de Importação deverão ser eliminadas do embarque principal pois esta rotina não irá realizar o rateio da Antecipação ao Novo Embarque gerado.”

Isto se deve pois no momento da quebra do Embarque, não é feito a quebra das Antecipações proporcional ao Novo Embarque gerado. O usuário deverá primeiramente desvincular as antecipações do Embarque de Origem e realizar a quebra. Em seguida deverão ser inclusas novamente as Antecipações no seu valor proporcional à nova quebra do Embarque gerado.

Atualiza Qtde Total a NacionalizarAtravés dessa opção é possível alterar a Qtde a Nacionalizar de todas as ordens apresentadas na pasta Ordens. Quando acionar essa opção, marcando, irá atualizar a Qtde a Nacionalizar com a mesma quantidade apresentada na coluna Nossa Qtde. Quando acionar novamente essa opção, desmarcando, irá zerar a Qtde a Nacionalizar. Essas ações serão realizadas em todas as ordens apresentadas na pasta Ordens.
Atualiza Qtde Total Isenta

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Através dessa opção é possível alterar a Qtde Isenta de todas as ordens apresentadas na pasta Ordens. Quando acionar essa opção, marcando, irá atualizar a Qtde Isenta com a mesma quantidade apresentada na coluna Nossa Qtde. Quando acionar novamente essa opção, desmarcando, irá zerar a Qtde Isenta. Essas ações serão realizadas em todas as ordens apresentadas na pasta Ordens.

Principais Campos e Parâmetros:

los anticipos de importación deben ser eliminados del embarque principal, porque esta rutina no realizará el prorrateo del anticipo al nuevo embarque generado”.

Esto se debe a que en el momento de la pausa del embarque, no se realiza la pausa de los anticipos proporcional al nuevo embarque generado. El usuario deberá desvincular primero el embarque anticipado de origen y realizar la pausa. A continuación, se deben incluir nuevamente los anticipos en su valor proporcional a la nueva pausa del embarque generado.

Actualiza Cantidad total para nacionalizar

A través de esta opción es posible alterar la Cantidad por nacionalizar de todas las órdenes presentadas en la carpeta Órdenes. Al activar esta opción, marcando, actualizará la Cantidad para nacionalizar con la misma cantidad que aparece en la columna Nuestra Cantidad. Cuando se vuelve a activar esta opción, desmarcando, restablecerá la Ctd por nacionalizar. Estas acciones se realizarán en todas las órdenes presentadas en la carpeta Órdenes.

Actualiza cantidad total exenta

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A través de esta opción es posible alterar la Cantidad Exenta de todas las órdenes presentadas en la carpeta Órdenes. Al activar esta opción marcando, actualizará la Cantidad Exenta con la misma cantidad que se muestra en la columna Nuestra Cantidad. Cuando vuelva a activar esta opción, desmarcando, restablecerá la Ctd exenta. Estas acciones se realizarán en todas las órdenes presentadas en la carpeta Órdenes.


Principales campos y parámetros:


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Informar a quantidade da ordem/parcela de compra do embarque original que tem que ficar como isentaA quantidade informada na coluna Quantidade Isenta deve ser a quantidade que continuará isenta de impostos, ou seja, a quantidade que continuará vinculada ao embarque original que foi importado com suspensão dos impostos de importação. Então, a diferença entre a quantidade original e a quantidade informada nessa coluna será nacionalizada e para esta nova nota os impostos serão calculados.

Campo:

Descripción:

Nuevo embarque

Informe el número correspondiente al nuevo embarque que se generará con el saldo no nacionalizado de las órdenes del

Campo:Descrição:

Novo Embarque

Informar o número correspondente ao novo embarque a ser gerado com o saldo não nacionalizado das ordens do embarque original.

Nota
titleNota:

O preenchimento desse campo é obrigatório.

El rellenado de este campo es obligatorio.

Nueva Fch. Entrega

Informe la nueva fecha prevista de entrega del saldo. Esta será la nueva fecha de la última previsión del punto de control de llegada en la fábrica, del seguimiento del nuevo embarque y la fecha de entrega de las partidas de compra asociadas al nuevo

Nova Dt. Entrega

Informar a nova data prevista de entrega do saldo. Essa será a nova data da última previsão do ponto de controle de chegada na fábrica, do acompanhamento do novo embarque e a data de entrega das parcelas de compra associadas ao novo

embarque.

Nota
titleNota:

O preenchimento desse campo é obrigatório.

El rellenado de este campo es obligatorio.

Visión integrada DI

Cuando está marcado

Integrado Visão DI

Quando assinalado

, determina que

o

el embarque está integrado

à Visão

con la Visión DI.

DI EMS

Exibe o número da DI no EMS a qual o embarque está vinculado.

Exhibe el número de la DI en el EMS al que está vinculado el embarque.

Factura

Informe el número correspondiente a la factura que se generará para el nuevo

Fatura

Informar o número correspondente à fatura a ser gerada para o novo

embarque.

Nota
titleNota:

A data de vencimento é calculada de acordo à condição de pagamento.

Qtde à Nacionalizar

Informar a quantidade da ordem/parcela de compra do embarque original a ser nacionalizada.

La fecha de vencimiento se calcula de acuerdo con la condición de pago.

Ctd para nacionalizar

Informe la cantidad de la orden/partida de compra del embarque original que se nacionalizará.

Cantidad exenta

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Informe la cantidad de la orden / partida de compra del embarque original que tiene que quedar como exenta

Qtde Isenta

.

Nota
titleNota:

Importante: 

Qtde Saldo DIT

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Exibe o quanto há de saldo no DIT (Documento de Importação Temporária) para o item em questão.

Conteúdos Relacionados:

Manutenção de Embarques de Importação (IM0045) 

Cadastro de Itinerários (CD2567)

La cantidad informada en la columna Cantidad Exenta debe ser la cantidad que permanecerá libre de impuestos, es decir, la cantidad que permanecerá vinculada al envío original que fue importado con suspensión de los impuestos de importación. Luego, la diferencia entre la cantidad original y la cantidad informada en esta columna será nacionalizada y para esta nueva factura los impuestos se calcularán.


Ctd Saldo DIT

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Exhibe cuánto saldo hay en el documento de importación temporal (DIT) para dicho ítem. 



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Mantenimiento de embarques de importación (IM0045) 

Registro de itinerarios (CD2567)

Mantenimiento de documentos

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(RE1001)