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  • DT (EM HOMOLOGAÇÂO) Criar opção para gerar orçamento de pedido de venda

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Totvs custom tabs box
tabsConfigurações, Criar um Orçamento, Fechar/Abrir um Orçamento, Transformar Orçamento em Pedido, Transformar Pedido em Orçamento
idspasso1,passo2,passo3,passo4,passo5
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defaultyes
referenciapasso1

Imagem 1 - Para informar a operação que caracterizará um orçamento.


Imagem 2 - Habilitar o operador a abrir um orçamento já fechado.


Imagem 3 - Habilitar o operador a transformar um pedido de venda em orçamento.


Image Added

Imagem 4 - Acima é a configuração do parâmetro DS_OBS_PEDIDO_ORC. É um parâmetro opcional para uso no PEDFM257 onde o usuário poderá informar uma observação que será gravada no orçamento.

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defaultno
referenciapasso2

Para criar um orçamento basta informar o cliente, o vendedor, o representante, a condição de pagamento e a operação (igual ao parâmetro CD_OPERACAO_PEDIDO_ORC).
Depois informar o produto e a quantidade. Irá abrir o PEDFM258 onde o operador poderá atribuir acréscimo ou desconto. Confirmar para voltar ao PEDFM257.
Não serão efetuadas validações (estoque, desconto/acréscimo especial, limites, item de lote, autorizações, etc...).


Gif 1 - Criando um orçamento.


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defaultno
referenciapasso3

Quando não houver usuários habilitados na restrição IN_ABRE_ORCAMENTO qualquer operador poderá abrir um orçamento fechado.
Se existir usuários habilitados na restrição apenas estes poderão abrir orçamentos fechados.
Se o operador não estiver habilitado será aberto o ADMFM020 para que um operador habilitado possa liberar o processo.


Gif 1 - Demonstração do processo de abrir o orçamento conforme a restrição.


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referenciapasso4

Tratamento dos estoques de produtos.

Quando o orçamento é criado o estoque não é validado e nem é movimentado.

Quando o orçamento é transformado em pedido de venda a validação relacionará os produtos com estoque zerado e aqueles com estoque insuficiente.

O operador poderá optar por "Cancelar" voltando para a tela do orçamento.

Se o operador optar por "Continuar" o programa perguntará se deseja remover os itens com estoque zero. No exemplo o operador optou por remover.

Para cada um dos itens de produto de lote o programa exibirá a tela PRDFL274 e o operador escolherá qual o lote será utilizado.

Após a transformação do orçamento em pedido de venda podemos conferir que o item que tinha estoque zero foi removido e que o estoque dos produtos ainda não foi alterado.

Ao faturar, o programa irá avisar que o estoque de um dos itens é insuficiente para atender o pedido e abortará o procedimento.

No exemplo o operador optou por alterar a quantidade solicitada do produto para um valor igual ao do estoque e novamente faturar.

Após o faturamento podemos constatar que os estoques e os lotes foram atualizados.

Gif 1 - Demonstração do tratamento do estoque.


Contabilização dos acréscimos.

Os acréscimos de preço dados pelo vendedor (PEDFM258) só serão contabilizados em sua conta corrente após o faturamento do pedido de venda gerado a partir do orçamento.

Gif 2 - Demonstração do tratamento de acréscimos.


Contabilização dos descontos especiais.

Os descontos especiais dados pelo vendedor (PEDFM258) serão contabilizados em sua conta corrente após a transformação do orçamento em pedido de venda.
Serão estornados se o pedido de venda for transformado em orçamento.

Gif 3 - Demonstração do tratamento de descontos.


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referenciapasso5

Mostramos a criação de um pedido de venda em que o operador faz um acréscimo de preço para um item e dá um desconto especial para o outro item.
Podemos observar pelo FCCFL004 que o desconto especial é contabilizado na conta corrente do vendedor mas o acréscimo não.
Em seguida o operador transforma o pedido de venda em orçamento. No FCCFL004 veremos que o valor do desconto especial foi estornado da conta corrente do vendedor.


Gif 1 - Demonstração de que o valor de desconto especial é contabilizado na criação do pedido de venda. Quando o pedido é transformado em orçamento o valor é estornado.


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