Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAEST - Stock/Costos
Función:
RutinaNombre
SIGACUSA.PRXFunciones genéricas para stock/costos.
SIGACUSB.PRXFunciones genéricas para stock/costos.
País:Mercado Internacional
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-21185


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Dentro de las nuevas rutinas de documentos fiscales se presentan las siguientes inconsistencias:

...

Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Configuraciones previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1

Configuración de parámetros: 

  • MV_DISTMOV = .T.
  • MV_LOCALIZ = S

En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor informando los campos obligatorios adaptando la información según sean sus necesidades.

En la rutina de Productos (MATA010) incluir un producto con control de ubicaciones (B1_LOCALIZ = Sí). 

En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada que actualice stock (F4_ESTOQUE).

En la rutina de Modalidades (FINA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) tener modalidades registradas.

En la rutina de Condición de Pago (MATA360) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) tener configurada una condición de pago.


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En la rutina Factura de Entrada (COMA222) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar una factura.
  2. Informar los datos de la factura.
  3. Informar el código del producto, cantidad, precio unitario, total, TES y número de serie.
  4. Grabar el documento.
  5. Verificar los siguientes puntos:
    1. Nuevo registro en la tabla Saldos por Distribuir (SDA).
    2. Grabado del campo DA_NUMSERI con el número de serie.
    3. Redondeo de los campos D1_CUSTO, D1_CUSTO2, D1_CUSTO3, D1_CUSTO4 y D1_CUSTO5


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

...