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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones previas, Ejemplo PE, Flujo Prueba |
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| ids | paso1,paso2,paso3 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo RPO).
Aplicar el parche correspondiente al issue DMICNS-20005. - Por medio de la rutina Clientes (CRMA980 -SIGAFIN >> Actualizaciones | Archivos), registrar un cliente.
Por medio de la rutina Productos (MATA010 - SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos), dar de alta o contar con un producto. - Por medio de la rutina Control de formularios (MATA992 - SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), dar de alta o contar con una serie para Nota de Débito Cliente (NDC)
- Por medio de la rutina Punto de Venta (FISA083- SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), dar de alta o contar con un punto de venta.
- Por medio de la rutina Tipos de Entrada y Salida (MATA080 - SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos), incluir una TES de Salida.
- Por medio de la rutina Facturaciones (MATA467N - SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación) generar una factura de salida, con 3 items. Es importante informar el campo "Peso" (D2_PESO) para cada item agregado.
- Configurar el nuevo punto de entrada correspondiente para personalizar los campos a ser completados en la NDC con el documento seleccionado. Consultar el apartado "Ejemplo PE"
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| Totvs custom tabs box items |
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| EJEMPLO DEL PE UTILIZADO EN LA PRUEBA. #INCLUDE "rwmake.ch" #INCLUDE "PROTHEUS.CH" USER FUNCTION MT104NF LOCAL nPosPeso := AScan( aHeader, { |x| AllTrim( x[2] ) == "D2_PESO" } )
If nPosPeso > 0 aCols[ nLenAcols, nPosPeso ] := SD2 -> D2_PESO EndIf
alert("PE MT104NF EJECUTADO!!!")
Return NIL
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| Totvs custom tabs box items |
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| Por medio de la rutina “Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N - SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación), informar los parámetros de la siguiente manera, para ingresar a la opción de una NDC. - Informar los parámetros.
- ¿Formulario Propio ? - "Si"
- ¿Tipo De Factura ? - "Debito"
- ¿Incluir Vinculo ? - "No"
- ¿Asiento Contab. On-Line ? - "No"
- ¿Muestra Asiento Contab. ? - "No"
- ¿Agrupa Asientos ? - "No"
- ¿Punto de venta ? - "0001"
Clic en la opción “+ Incluir” - Informar el cliente previamente registrado.
- Informar la serie y número de documento.
- Clic en el botón "Otras acciones" seleccionando la opción "Doc Orig"
- Seleccionar la opción "Facturas"
- Seleccionar la factura previamente generada.
- Verificar que el campo peso se haya informado de forma correcta, de acuerdo a lo informado en la factura previamente seleccionada.
- Verificar que se puede modificar ese campo.
- Completar los campos necesarios y grabar la NDC.
- Verificar que se grabo correctamente (los datos registrados deben estar guardados de forma correcta).
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| Card documentos |
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| Informacao | Para el correcto funcionamiento del PE, es necesario aplicar el patch del issue DMICNS-20005. Se debe considerar que los registros efectuados antes de la aplicación de este paquete de actualizaciones, no sufrirán modificaciones, este paquete NO ACTUALIZA BASE DE DATOS. |
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| Titulo | IMPORTANTE! |
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04. ASUNTOS RELACIONADOS