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Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • Configurar parámetro MV_AGENTE de acuerdo a documentación del apartado "05. Asuntos relacionados"
  • Registrar un proveedor (Rutina: MATA020 | Ruta: SIGACOM (Compras) >> Actualizaciones | Archivos | Proveedores).
    • Agente (A2_AGENTE)= 3 - Detracción 
  • Registrar una TES de entrada (Rutina: MATA080 | Ruta: SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos | Tipos de entrada y Salida) agregar una TES de entrada que calcule IGV y detracción sobre IGV.
  • Registrar productos (Rutina: MATA010 | Ruta: SIGACOM (Compras) >> Actualizaciones | Archivos | Productos).
  • En la rutina de Clientes (Rutina: MATA030 | Ruta: Facturación(SIGAFAT)>> Actualizaciones | Archivos) registrar.
    • Agente (A1_AGENTE)= 3 - Detracción
  • En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080 | Ruta: Facturación (SIGAFAT)>> Actualizaciones | Archivos) agregar una TES de salida que calcule IGV y detracción sobre IGV.
  • Configurar en "Impuestos Variables" (Rutina: MATA995 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS) | Actualizaciones | Archivos) las detracciones.
  • Nota: para detalles de las configuraciones de detracciones revisar documentación del apartado "05. Asuntos relacionados"
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Factura de Entrada Moneda 1

  1. Ingresar al módulo Compras (SIGACOM), menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N).
  2. Informar los parámetros requeridos
    • ¿Tipo de factura? = Normal
  3. Incluir un nuevo documento.
  4. Capturar los campos del encabezado de la Factura.
    • Proveedor (configurado en las Configuraciones Previas)
    • Moneda = 1
  5. Registrar un ítem informando los siguientes campos:
    • Producto (configurado en las Configuraciones Previas)
    • Cantidad
    • Valor Unitario
    • Valor Total
    • TES, que calcule detracción (configurado en las Configuraciones Previas).
  6. Verificar el redondeo de los impuestos.

Factura de Entrada Moneda 2

  1. Ingresar al módulo Compras (SIGACOM), menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N).
  2. Informar los parámetros requeridos
    • ¿Tipo de factura? = Normal
  3. Incluir un nuevo documento.
  4. Capturar los campos del encabezado de la Factura.
    • Proveedor (configurado en las Configuraciones Previas)
    • Moneda = 2
    • Tasa Moneda
  5. Registrar un ítem informando los siguientes campos:
    • Producto (configurado en las Configuraciones Previas)
    • Cantidad
    • Valor Unitario
    • Valor Total
    • TES, que calcule detracción (configurado en las Configuraciones Previas).
  6. Verificar el redondeo de los impuestos.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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