No se considerarán títulos con cobranza o pago en efectivo para la integración.
Los pagos en efectivo se identifican por medio de los campos FKF_ESPEC = S o F7G_ESPEC = S, o aquellos pagos que el banco informado esté definido en los parámetros MV_CXFIN y MV_CARTEIR.
Para que el movimiento referente a un anticipo (RA) se ponga a disposición en el SPED 1601, es necesario:
Registrar en la rutina "Forma de pago por régimen" (FISA312) la forma de pago con el código "DC"y/o "CH" si se realizaran cobranzas de anticipo por medio de cheque.
Este registro "DC" debe configurarse con "CAJA".
No es necesario ningún ajuste en la rutina "Registro de Motivo de Baja" (FINA490) para la integracióon de los anticipos.
No se considerarán títulos con cobranza o pago en efectivo. (FKF_ESPEC = S o F7G_ESPEC = S) y los bancos listados en los parámetros MV_CXFIN y MV_CARTEIR.