Factura de Entrada Moneda - Ingresar al módulo Compras (SIGACOM), menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N).
- Informar los parámetros requeridos
- ¿Tipo de factura? = Normal
- Incluir un nuevo documento.
- Capturar los campos del encabezado de la Factura.
- Proveedor (configurado en las Configuraciones Previas)
- Moneda = Local(1) o moneda extranjera(2,3,4,5)
- Tasa Moneda
- Registrar un ítem informando los siguientes campos:
- Producto (configurado en las Configuraciones Previas)
- Cantidad
- Valor Unitario
- Valor Total
- TES, que calcule detracción (configurado en las Configuraciones Previas).
- Verificar el redondeo de los impuestos, según la moneda.
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