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tabsPre-condiciones,PasosInclusión de Remisión,Transmisión de Guia de Remisión
idsPre-condiciones,PasosInclusión de Remisión,Transmisión de Guia de Remisión
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defaultyes
referenciaPre-condiciones
  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
  2. Descargar y actualizar el parche generado para la issue DMICNS-21949.
    • NOTA: Validar que correspondan a las rutinas y fechas indicadas en el sección 01. DATOS GENERALES.
  3. Tener configurada la funcionalidad para transmisión electrónica de Guías de Remisión, para más información ver el Documento Técnico de Transmisión de Guías de Remisión.
  4. Realizar las configuraciones al Diccionario de Datos mencionadas en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
  5. En el módulo de Libros Fiscales(SIGAFIS), ir al menú "Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios":
    • Registrar la serie para el especie RFB, informar el campo Clase(FP_ESPECIE) igual a "7-RFB".
  6. En el módulo de Compras(SIGACOM), ir al menú "Actualizaciones | Archivos | Proveedores":
    1. Registrar un proveedor con los datos requeridos para generar la guia de remisión:
      • CP Entr - A2_CEPE
      • Direcc.Entre - A2_ENDENT
      • País - A2_PAIS
      • Tipo Doc.  - A2_TIPDOC
      • Razon Social - A2_NOME
      • Si Tipo Doc es "6 - Registro Unico de Contributentes" informar RUC - A2_CGC, de lo contrario informar RG/Ced.Estr. - A2_PFISICA.


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defaultno
referenciaInclusión de RemitoRemisión
  1. En el módulo de Facturación(SIGAFAT), ir al menú "Actualizaciones | Form. de Remision | Generac. de Form. de Remision"
  2. En la pregunta inicial ¿Normal/Benef.?, informar "Benef.".
    • Generar una Remisión.
    • Indicar los campos requeridos según la  Guías de Remisión a realizar.
      • F2_MODTRAD- Motivo de traslado
      • F2_TRANSP- Transportadora
      • F2_PBRUTO-Peso Bruto
      • F2_VEICULO-Vehiculo del traslado
      • F2_FECDSE-Fecha de Inicio de Traslado
      • F2_CLIENT-Cliente de Entrega
      • F2_LOJENT-Tienda de Entrega
    • Guardar la remisión
    • Informar los campos requeridos para transmisión de guias de remisión:
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defaultno
referenciaTransmisión de Guia de Remisión
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT):
  2. Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos
    • Especificar en los parámetros
      • ¿Tipo de Documento?: "Guía Remisión"
      • ¿Serie? : Serie de guias de remisión
      • ¿Tipo de Guía de Remisión?: "De Proveedor"
    • Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
      • Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
      • Guía de remisión inicial: Número de documento inicial a transmitir.
      • Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
    • Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza una ventana con el log del proceso, presionar  para verificar el resultado de la transmisión.
    • Puede revisar la Constancia de Recepción emitida por el OSE a través de la opción Monitor.
    • Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.

...

    • .Image Added




04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Creación de nueva Pregunta en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:

Grupo: MATA486

Orden

06

Pregunta

¿Tipo de Guia de Remisión?

Tipo

N

Tamaño

1

Variable

MV_PAR06

Objeto

C -Combo

Preselección

1

Opciones

1 - De Cliente
2 - De Proveedor


Creación de nuevo campo SF2 – Encabezado factura salida:

CampoF2_OBS
TipoMemo
Tamaño100
Decimal0
Formato@!
TítuloDescrip Tras
DescripciónDescripción Mot Traslado
ObligatorioNo
UtilizadoSi
BrowseNo
ContextoReal
PropiedadModificar
Help de Campo

Descripción de Motivo de traslado.

Campo es obligatorio para generar el nodo cbc:HandlingInstructions cuando el motivo de traslado es "13 - Otros"


Actualización de campos en SFP – Control Formularios:

CampoF2_OBS
TítuloDescrip Tras
DescripciónDescripción Mot Traslado
Lista de Opciones1=NF;2=NCC;3=NDC;4=NDI;5=NCI;6=RFN;7=RFB                                                                                        
ValidaciónPertence("1234567")                                                                                                             
Informações
titlePacote Diccionario (uso exclusivo interno)

Código: 014915
Pacote: FAT - DMICNS-21949 - PER GUÍA REMISIÓN PROVEEDOR

Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior. Adicional contar con la funcionalidad de transmisión de guía de remisión.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS