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Chave

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...

Producto:

TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Línea Protheus 

Segmento:

Backoffice 

Módulo:

SIGAFIN - Financiero

Descripción:

Este informe tiene como objetivo emitir la Lista detallada de chequesClientes con pagos en efectivo, pudiendo filtrarse por parámetros existentes en la base de datos de forma simple, intuitiva y objetiva

Función:

Rutinas

Nombre técnico

FechaSustituye al informe
backoffice.sv.fin.chequesPaymentInCash.tlpp

Objeto de negocios: Cheques Clientes con pagos en efectivo

                               11 17/0401/20232025
backoffice.sv.fin.chequesPaymentInCash.recibidosdefault.dg.trp

Visión de datos de cheques cobrados: Clientes con pagos en efectivo

                               03 17/0401/2023FINR231
backoffice.sv.fin.cheques.emitidos.dg.trp

Visión de datos de cheques emitidos

                                03/04/2023FINR232
2025FINR275
Rutina

Nombre 

Menu
FINSV502  FINSV275                                                  

Cheques                                               Clientes con pagos en efectivo

SIGAFIN/Consultas/Smart View/                                       

Localización:

Arg, Bol, Chi, Col, Ecu, Eua, Mex, Par, Per,Dom, Uru

Ticket:

No se aplica.

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMINA-1994625376



Nota
titleImportante

Esta funcionalidad estará disponible hasta la versión 12.1.24102510

Nota
titleImportante

Para el funcionamiento de este informe, es necesaria la configuración del Smart View en su entorno de acuerdo con la documentación: Smart View - Configuración del producto Protheus integrado al Smart View

...

Orden

Pregunta

Pregunta Español

Pregunta Inglés

Variable

Tipo

Tamaño

Decimal

Validación

Objeto

Consulta F3

Selección previa

Opciones

01

01 Banco ?              

01 ¿Banco?                    

01 Bank ?                     

MV_CH1

C

3

0



SA6



02

02 Agencia ?                    

02 ¿Agencia?         

02 Branch ?                  

MV_CH2

C

5

0






03

03 Conta ?                  

03 ¿Cuenta?                   

03 Account ?                

MV_CH3

C

10

0






04

04 Da data de emissao ?       

04 ¿De Fecha Emisión?

04 From Issue Date ?  

MV_CH4

D

8

0






05

05 Ate a data de emissao ?    

05 ¿A Fecha Emisión?   

05 To Issue Date ?            

MV_CH5

D

8

0






06

06 Da data de vencimento ? 

06 ¿De Fecha Vencimiento?

06 From Due Date ? 

MV_CH6

D

8

0






07

07 Ate a data de vencimento ? 

07 ¿A Fecha Vencimiento?

07 To Due Date ?              

MV_CH7

D

8

0






06.CAMPOS UTILIZADOS


Nota
titleImportante

Importante

Personalización de  Campos:
La herramienta disponibiliza una interface para que el administrador Protheus consiga visualizar todos los recursos disponibles, realizar cambios, modificar la relación entre un informe estándar y un informe personalizado y registrar nuevos recursos personalizados.
Para conocer mejor los recursos disponibles accese: Amarração Protheus x Smart View ( APCFG770 )
Observación: La herramienta estará disponible en el menú del configurador a partir da release 12.1.2510, sin embargo es posible adicionarla manualmente, llamando la función APCFG770.

CAMPO

TIPO

TAMAÑO

DECIMAL

TITULO

DESCRIPCIÓN

PAIS

CAMPO

TIPO

TAMAÑO

DECIMAL

TÍTULO

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN ESPAÑOL

EF_BANCO

C

3

0

Banco

Banco Emissor

Banco emisor             

EF_AGENCIA

C

5

0

Agencia

Numero da Agencia

Número de la agencia   

EF_CONTA

C

10

0

Cuenta

Numero da Conta no Banco

Número de la cuenta en el banco

EF_POSTAL

C

4

0

Códig Postal

Código Postal            

Código Postal            

EF_CART

C

1

0

Cartera

Tipo da Carteira

Clase de cartera         

EF_TALAO

C

6

0

Talonario

Num. do Talonário Cheque

Nº del talón de cheque   

EF_NOMBCO

C

40

0

Nombre Banco Cheque

Nome Banco Cheque

Nombre Banco Cheque

EF_NUM

C

15

0

Cheque

Numero do Cheque

Número de Cheque         

EF_VALOR

N

16

2

Val. Nominal

Valor do Cheque

Valor del Cheque         

EF_DATA

D

8

0

Fch Emis.Cheq

Data da Emissão do Cheque

Fecha Emisión del Cheque 

EF_VENCTO

C


0

Fch. Venc.Cheq

Data da Vencto. do Cheque

Fecha Vencto. del Cheque 

EF_FORNECE

C

6

0

Proveedor

Codigo do Fornecedor

Código del Proveedor     

EF_LOJA

C

2

0

Tienda

Loja do Fornecedor

Tienda del Proveedor   

EF_BENEF

C

40

0

Beneficiario

Nome do Beneficiário

Nombre del Beneficiario    

EF_STATUS

C

2

0

Estatus

Status do Cheque         

Estatus del Cheque       

FRF_MOTIVO

C

2

0

Situación

Situação

Situación

FRF_DATDEV

D

8

0

Fch. Devolución

Data da Devolução        

Fecha de devolución   

FRF_DATPAG

D

8

0

Fch.Pago

Data do Pagamento        

Fecha de pago           

EF_IMPCHQ

C

1

0

¿Imprimir cheques utilizados?

Imprimir cheques usados?

¿Imprimir cheques utilizados?

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