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02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO DO PARÂMETRO
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- Acesse o módulo "Contas a Receber"
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- Selecione o Menu: "Plugin"
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- - "EasyCard"
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- - "Operações" - "Importação"
Clicar no submenu "Configuração">"
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Parâmetros"
1.- Aba Geral 1.- Campo Geral A - Inativar Integrações dos cartões do Front: Impossibilitar a integração do BT com o Front, pois com dois pontos de integração os dados integrados com o CAR serão duplicados. B - - Lançar parcelado - Agrupa/Parcela: Quando o documento é parcelado, existe a possibilidade de lançar os documentos em um documento principal e suas parcelas, ou documentos independentes. C - - Calcular Comissão em base as taxas cadastradas no Plugin: Possibilitar configurar as taxas baseadas em contratos, com a adquirentes, caso esta opção esteja desmarcada, a taxa enviada pela adquirente será a padrão, .
2.- Origem dos dados (dos cartões Integrados : Lançamento dos Cartões) , onde serão coletados os dados para o confronto com a adquirente, : PMS SaaS ou Hotal (VHF).
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3.- Alteradores e Margens A - Alterador de Acréscimo: Quando o Valor lançador no (PMS ou Hotal) e inferior ao valor recebido pela adquirente o alterado ira igualar os valores B - Alterador de Decréscimo: Quando o Valor lançador no (PMS ou Hotal) e superior ao valor recebido pela adquirente o alterado ira igualar os valores C - Alterador de Aluguel de Maquina: Mensalmente esses valores são debitados de algumas parcelas, para que possa ter o lançamento o sistema permite escolher algumas parcelas para compor o valor que será debitado o aluguel de maquina assim lançado o alterador de decréscimo de aluguel de maquina. D - Alterador de Gorjeta: É possível realizar o controle de gorjeta, na hora da conciliação manual, o operador pode optar por realizar a conciliação e lançado o alterador de gorjeta, para que o lançamento do (PMS ou Hotal) se iguale ao lançamento da adquirente E - Valor de limite de margem: Este valor permite que o sistema faça a conciliação automática, permitindo que haja uma discrepância máxima de R$ 0.05 para mais ou para menos, sem que o operador realize a conciliação, o sistema faz a conciliação e lança o alterador de margem para o valor ( Alterador de Acréscimo ou Alterador de Decréscimo) esses alteradores são lançados automaticamente. | |||||||||||||
4.- Fiscal, Financeiro e Contábil A - Centro de Custo Integração Cartão: A Integração de Cartão precisa de um centro de custo configurado para as baixas e utilizara este. B - Alterador para Comissão de Cartão: Taxa paga por cada operação junto a adquirente, essas taxa são lançadas com o alterador de comissão. | |||||||||||||
5.- Data de Integração A - Data de Integração com a Adquirente: B - Data de Integração com o PMS C - Data de Integração com o CAR D - Data da Ultima baixa de Documentos (CAR) | |||||||||||||
6.- Cancelamento A - Cancelamento manual: O sistema não realiza nenhuma operação com os registros cancelados. B - Estorno do documento em aberto no CAR: Caso o documento ainda não tenha sido realizado a baixa o documento pode ser estornado. C - Baixa no Contas a Receber com Saída no Controle Financeiro: O sistema realiza a baixa do documento normalmente e realiza um saída no controle financeiro com o tipo de desembolso configurado nessa aba.
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7.- Mensagens A - Tipo de envio: Resumo: O sistema envia de forma bem sucinta as pendências de integrações. Detalhada: Colocar o máximo de informações, para que se tenha a relação de todos os registros não conciliados. B - Grupo de E-mail: Quem irá receber as notificações. C - Período de dias: De quanto em quanto tempo receberá as informações. D - Data do Envio - Data do último E-mail enviado. |
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