| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
- Aplicar el parche correspondiente a la issue DMINA-25715
- Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
- Contar con la configuración de la Facturación Electrónica para México, para más información ver: DT Facturación Electrónica para México de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) Versión 4.0
- Contar con la configuración de la Cancelación de Facturas Fuera de Periodo, para más información ver: DT Cancelación de Factura Electrónica fuera de periodo MEX
- Contar con una Factura de Venta (NF) previamente timbrada y con estatus "Cancelable sin aceptación", generada dentro del mismo año y que cuente con un mes de haber sido emitida (Fuera de Periodo).
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| Totvs custom tabs box items |
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| Cancelación de una Factura de Venta fuera de periodo con estatus “Cancelable con aceptación” y Motivo de Cancelación diferente a 01.- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación de CFDI (FISA817).
- Informar los parámetros necesarios para visualizar Facturas de Venta (NF).
- Seleccionar la Factura de Venta (NF) que se encuentra fuera de periodo y con estatus "Cancelable sin aceptación".
- Dar clic en el botón "Cancelar"
- Confirman la continuación de la Solicitud de Cancelación.
- En la pantalla Motivo Baja:
- Informar el campo Motivo "02 - Comprobante emitido con errores sin relación de documento".
- Confirmar el Motivo de Baja.
- La Factura cambia de estatus a “En proceso de cancelación”, este estatus indica que se ha realizado solicitud de cancelación ante el SAT pero su estatus inicial era “Cancelable con aceptación” y debe quedar en proceso hasta que ésta sea aceptada.
Consulta de estatus ante el SAT de la Factura con estatus "En proceso de cancelación".- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación de CFDI (FISA817).
- Informar los parámetros necesarios para visualizar la Factura de Venta (NF) que fue cancelada previamente.
- Seleccionar la Factura (con estatus “En proceso de cancelación”) cancelada anteriormente.
- Dar clic en el botón "Act. Status"
- Si la cancelación es "Aceptada" por parte del receptor, la Factura será cancelada en el sistema mediante la generación de la Nota de Crédito de tipo NCA y un Recibo de Compensación.
- El sistema informa que será ejecutado el proceso de “Cancelación Fuera de Periodo”.
- Confirmar el proceso de cancelación.
- Se muestra la ventana de “Generación de Recibo”.
- Asignar la Serie y el Número de Recibo.
- Confirmar la generación de Recibo.
- Una vez finalizado el proceso de cancelación, el sistema indica mediante un informe log que se ha generado la Nota de Cancelación (NCA) y el Recibo de Compensación.
- Si la cancelación es "Rechazada" por parte del receptor, la Factura no será cancelada en el sistema.
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