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Por medio de la rutina Impuestos Variables (MATA995), se debe configurar el impuesto de Sobretasa Bomberil (BMI), teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:


Impuesto (FB_CODIGO)Descripción (FB_DESCR)Fórmula Entrada (FB_FORMENT)Fórmula Salida (FB_FORSAI)% Alícuota (FB_ALIQ)Cpo del L.F. (FB_CPOLVRO)Clase Impuesto (FB_CLASSE)Impuesto FE (FB_IMPSAT)
BMISobretasa Bomberil Item<no informar>M460SBTI0BSobretasa25

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En la ventana de configuración del Tipo de Entrada/Salida (TES), en la sección Impuestos Variables, deberá informar la Retención del ICA (RC0) y la Sobretasa Bomberil Ítem. (BMI):


Secuencia (FC_SEQ)Impuesto (FC_IMPOSTO)Suma en Título (FC_INCDUPL)Suma Tot Fac. (FC_INCNOTA)¿Suma Costo? (FC_CREDITA)Incl. Impuesto (FC_INCIMP)Calcula Sobre (FC_CALCULO)Cálc. S/Neto (FC_LIQUIDO)Integra EIC (FC_INTEIC)
01RC0RestarRestarIndiferente
Ítem FacturaNo
02BMIRestarRestarIndiferenteRC0Ítem FacturaNo

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Configuración Adicional de Impuestos
Por medio de la rutina de Configuración Adicional de Impuestos (MATA994), agregar un registro con la configuración para el impuesto de la Sobretasa Bomberil Ítem.


Tasa (FF_ALIQ)Impuesto (FF_IMPOSTO)Cod. Fis. Comp. (FF_CFO_C)Cod. Fis. Vent. (FF_CFO_V)Código ICA  (FF_COD_TAB)Zona Fiscal (FF_ZONFIS)Cod. Mun (FF_CODMUN)
7BMI112612A0111001111001
Informações
  • El código BMI corresponde al impuesto a calcular.
  • La Zona Fiscal se determina de acuerdo a la zona informada en el cliente/proveedor por medio del campo Dep Cliente (A1_EST/A2_EST).
  • El Código ICA, se determina de acuerdo a lo informado en la factura en el campo Tp Actividad (F1_TPACTIV/F2_TPACTIV).
  • El Código Municipal, se determina de acuerdo al municipio informado en el cliente/proveedor por medio del campo CD Municipio (F1_CODMUN/F2_CODMUN).

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  1. En la rutina Pedidos de Venta - MATA410 (SIGAFAT >> Actualizaciones | Pedidos), incluir un pedido de venta.
    • Encabezado Pedido:
      • Tipo Pedido (C5_TIPO): Normal
      • Cliente (C5_CLIENTE): 022594
      • Tienda (C5_LOJACLI): 01
      • Cond. Pago (C5_CONDPAG): 001
      • Tipo Remisión (C5_TIPOREM): 0-Venta
      • Doc. Gener (C5_DOCGER): 1-Factura
      • Tp. Actividad (C5_TPACTIV): A011100
      • Cód. Municip (C5_CODMUN): 11001
    • Ítems
      • Producto (C6_PRODUTO): 000001
      • Cantidad (C6_QTDVEN): 1.00
      • Prc Unitario (C6_PRCVEN): 20,000.00
      • Vlr Total (C6_VALOR): 20,000.00
      • Tipo Salida (C6_TES): 573
      • Código Fiscal (C6_CF): 612
      • Cód Municipio (C6_CODMUN): 11001
      • Tp. Actividad (C6_TPACTIV): A011100
    • En el menú Otras Acciones >> Planilla, verificar el cálculo de los impuestos.
    • Grabar el pedido de venta.
  2. Ingresar a la rutina Generación de Notas - MATA468N (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación). 
    1. Configurar el grupo de preguntas para la selección del pedido de venta.
    2. Seleccionar el pedido de venta a facturar.
    3. Dar clic en Otras Acciones >> Genera Fact.
    4. Confirmar la generación de la factura.
  3. Ingresar a la rutina Facturaciones - MATA467N (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación).
    1. Visualizar el documento generado a partir del pedido de venta.
    2. En la pestaña de Impuestos, confirmar el cálculo correcto del impuesto de la Sobretasa Bomberil Ítem (BMI).

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