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tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04
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defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
  2. Aplicar el parche correspondiente a la issue DMINA-26015.
  3. Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
  4. Contar con las configuraciones necesarias para la activación y ejecución de la Diferencia de Cambio: DT Diferencia de cambio cuentas por pagar FINA084 ARG
  5. Desde el configurador (SIGACFG) configurar los siguientes parametrosparámetros:
    1. MV_DIFCAMP = S  Diferencia de cambio automática en la orden de pago.
    2. MV_MDCFIN = 01,02,03,04  Divisas utilizadas para generar la diferencia de cambio.
    3. MV_CONDPAD = 000001 Condición de Pago estandarestándar.
  6. Acceder al menú SIGAFIN | Miscelánea | N. Cálculos | Diferencia Cambio Ctas. a Pagar (FINA084), en la pantalla principal oprimir la tecla F12 para ver el grupo de preguntas y configurar.
    • ¿Tasa? = 0,00
    • ¿Prefijo? = DC
    • ¿Tipo dif. Positiva? = NDP
    • ¿Tipo dif. Negativa? = NCP
    • ¿Modalidad? = 000001
    • ¿Separa por? = 2 - Por Título
    • ¿Genera para Saldo? = No
    • ¿Genera para Pagos? = Si
    • ¿Genera corr. Invoice? = Si
    • ¿Filtrar Títulos? = Si
    • ¿Cuál Moneda? = Moneda 1
    • ¿Producto? = ""
    • ¿Doc. Fiscal? = No
  7. Acceder al menú SIGACOM | Actualizaciones | Archivos | Modalidades(FINA010). Configura la Modalidad 000001, de tipo analítica de gastos.
  8. Acceder al menú SIGACOM | Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020). Configura un Proveedor y asignar la modalidad 000001.
  9. Acceder al menú SIGACOM | Actualizaciones | Archivos | Productos(MATA010). Configura un Producto.
  10. Acceder al menú SIGACOM | Actualizaciones | Archivos | Monedas (MATA090). Configura la tasa del día para la moneda 02. Ejemplo:
    1. Día 01 = 930.00
    2. Día 02 = 1019.50
  11. Acceder al menú  SIGACOM| Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N). El día 01 generar una Factura de Entrada en moneda 02 con valor de 82,680.00
  12. Acceder al menú SIGACOM| Actualizaciones | Movimientos | Notas de Crédito/Débito (MATA466N).  El día 01 generar una Nota de Crédito en moneda 02 con valor de 3,742.41
  13. Acceder al menú SIGAFIN| Actualizaciones | Proceso Modelo II | Orden de Pago Mod II (FINA847).  El día 01 generar la Orden de Pago utilizando los documentos anteriores y realizar el pago de 3,742.41 para la Factura de Entrada quedando un saldo pendiente de 78,937.59 (82,680.00 -  3,742.41) en Moneda 02.
  14. Acceder al menú SIGAFIN| Actualizaciones | Proceso Modelo II | Orden de Pago Mod II (FINA847).  El día 02 generar la Orden de Pago por el valor restante de la Factura de Entrada 80,476,873.01 (78,937.59 * 1019.50 ), utilizar un banco en moneda 01.
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Diferencia de Cambio

  • En el módulo Financiero(SIGAFIN) ir al menú Miscelánea | N. Cálculos | Diferencia Cambio Ctas. a Pagar (FINA084).
  • Verificar en la pantalla principal la correcta creación del documento correspondiente a la diferencia de cambio.
  • En este caso, por ser una diferencia de cambio positiva, validar que se haya generado el documento fiscal de tipo NDP.



  • Validar la diferencia de cambio.
    Diferencia de Tasas: 1019.50 - 930.00 =  89.50
    Valor Pagado: 78,937.59
    Diferencia de Cambio =  78,937.59 * 89.50 = 7,064,914.30




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