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Campo

FX_DINCONT

Tipo

Data

Tamanho8
Decimal0
Formato
Contexto1-Real
Propriedade1-Alterar
Grupo de CamposNão tem grupo de campos
TítuloData Ini Con
DescriçãoData de inicio do contrat
Help

Data de início do contrato do Assinante. Uso exclusivo para preenchimento da tag dContratoIni da NFCom.

Opções
Inic. Padrão
Inic. Browse
Modo Edição
Cons. Padrão
Val. Sistema
Nível1
ObrigatórioNão
UsadoSim
BrowseSim
Produto:

Linhas_totvs
LinhaLinha Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs
SegmentoServiços

Módulo:

Modulos_cross_segmentos
ModulosCrossSegmentosTOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Fiscal (SIGAFIS)

Função:

SPEDFISCAL.prw

SPEDXFUN.prw

MATA926.prw

SPEDBLOCOD.prw

País:Brasil
Ticket:23720996 
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DSERFIS1-31678

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foi implementado o modelo para a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) de serviços de comunicação (código 62). Dependendo da legislação de cada Unidade da Federação (UF), as notas fiscais podem ser escrituradas de duas formas diferentes:

  1. Escrituração Individualizada – Onde cada nota fiscal é registrada separadamente.

  2. Escrituração Consolidada – Onde as notas fiscais são agrupadas em um único registro.

O registro D700 é utilizado para registrar as notas fiscais de comunicação de entrada e saída. A escolha entre escrituração individualizada ou consolidada depende das regras da UF.

  1. Notas de Saída Normais (Individualizadas):

    • Notas de saída emitidas com a tag "finalidade de emissão" igual a 0 (nota fiscal normal) devem ser escrituradas no registro D700 se a escrituração individualizada for permitida ou exigida pela legislação da UF.

  2. Notas de Saída Consolidada:

    • Quando a legislação da UF exigir a escrituração consolidada das notas de saída, essas devem ser registradas no registro D750. Nesse caso, somente as notas de entrada, substituição e ajuste são escrituradas individualmente no D700.

  3. Notas de Entrada, Substituição e Ajuste:

    • As notas de entrada, substituição e ajuste devem ser registradas individualmente, utilizando o registro D700 (para escrituração individualizada) ou o registro D750 (para escrituração consolidada), conforme exigido.

Quando houver a operação com o Fundo de Equalização da Contribuição de Serviço de Comunicação (FECP) no documento fiscal, são necessários dois registros filhos para registrar os valores corretamente:

  • Registro D731:
    Utilizado para documentos escriturados de forma individualizada. Se a nota fiscal de saída for escriturada individualmente (no D700), o valor do FECP deve ser registrado no D731.

  • Registro D761:
    Utilizado para documentos escriturados de forma consolidada. Se a nota fiscal de saída for consolidada (no D750), o valor do FECP deve ser registrado no D761.

Detalhamento dos Registros D700 e Seus Filhos

O registro D700 e seus filhos têm diferentes funções dependendo do tipo de operação. Abaixo estão os detalhes de cada registro relevante para o preenchimento correto:

  • Registro D700:
    Este registro é utilizado para a escrituração das notas fiscais de comunicação (entrada ou saída) de forma individualizada. Ele é o principal registro para a maioria das notas de saída que não exigem escrituração consolidada.

  • Registro D730:
    Este registro é utilizado para informações detalhadas de cada item da nota fiscal. Para notas de saída escrituradas no D700, o registro D730 deve ser preenchido para especificar os itens ou serviços prestados na nota fiscal, como descrição do serviço, quantidade, valor, etc.

  • Registro D731:
    Utilizado para notas escrituradas de forma individualizada que envolvam a operação com FECP. Ele deve ser preenchido para registrar os valores de FECP quando houver essa operação no documento fiscal de forma individual.
  • Registro D735:
    Utilizado para registrar valores complementares da nota fiscal, como valores de ICMS ou outros tributos aplicáveis. Ele é utilizado para detalhar ajustes de valor que não foram registrados inicialmente no registro D730.

  • Registro D737:
    Usado para informar descontos concedidos no documento fiscal. Se a nota fiscal de comunicação tiver algum desconto condicionado ou desconto incondicional, o registro D737 deve ser utilizado para registrar esses valores, que impactam o valor total da operação.

  • Registro D750:
    Este registro é utilizado quando a escrituração consolidada é exigida pela UF para notas de saída. Nesse caso, as notas de saída devem ser agrupadas em um único registro. As notas de entrada, substituição e ajuste são escrituradas de forma individualizada, mas as notas de saída consolidadas ficam registradas neste campo.

  • Registro D760:
    Este registro é específico para a escrituração consolidada das notas fiscais de saída de serviços de comunicação, quando o modelo de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de Comunicação (NFCom - Código 62) for utilizado. Ele deve ser preenchido exclusivamente para a escrituração consolidada, consolidando as informações da nota fiscal e permitindo o correto agrupamento dos valores da operação. O D760 é essencial para garantir que os dados da escrituração consolidada sejam agrupados de forma precisa e em conformidade com a legislação fiscal.
  • Registro D761:
    Este registro deve ser utilizado somente em casos de escrituração consolidada, quando há operações com FECP (Fundo de Equalização da Contribuição de Serviço de Comunicação). Se a nota de saída consolidada envolver o FECP, o valor correspondente deve ser registrado neste registro.

03. SOLUÇÃO

Foi implementada a geração dos registros D700 e seus filhos, conforme as especificações do guia prático, para a escrituração das notas fiscais eletrônicas de serviços de comunicação (modelo 62).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Campos novos:

Campo

FX_INDPAG

Tipo

Caracter

Tamanho1Decimal0Formato@!
Contexto1-RealPropriedade1-AlterarGrupo de CamposNão tem grupo de camposTítuloForma Pagto DescriçãoForma de Pagamento       Help

Indica a forma de pagamento da NFCOM

0 - Pré-Pago

1 - Pós_pago

Opções0=Pre-Pago; 1=Pos-Pago                     Inic. PadrãoInic. BrowseModo EdiçãoCons. PadrãoVal. SistemaPertence(" 01") .or. vazio()Nível1ObrigatórioNãoUsadoSimBrowseSim

Campo

FX_UMED

Tipo

Caracter

Tamanho1Decimal0Formato@!
Contexto1-RealPropriedade1-AlterarGrupo de CamposNão tem grupo de camposTítuloUnid Bas MedDescriçãoUnidade Basica de Medida Help

Informar a Unidade Básica de Medida do
Serviço Prestado.

1 - Minuto

2 - MB

3 - GB

4 - UN

Opções1=Minuto 2=MB; 3=GB; 4=UNInic. PadrãoInic. BrowseModo EdiçãoCons. PadrãoVal. SistemaPertence(" 1234") .or. vazio()Nível1ObrigatórioNãoUsadoSimBrowseSim

Campo

FX_INMRED

Tipo

Caracter

Tamanho1Decimal0Formato@!
Contexto1-RealPropriedade1-AlterarGrupo de CamposNão tem grupo de camposTítuloC Meios RedeDescriçãoCessao de meios de rede  Help

Uma vez informado (valor = 1), essa tag dispensa geração do grupo Fatura.
Apenas para notas dos tipos Normal e Substituição com tipo de
faturamento normal

1 - Sim

2 - Não

Opções1=Sim; 2=NaoInic. PadrãoInic. BrowseModo EdiçãoCons. PadrãoVal. SistemaPertence("12") .or. vazio()Nível1ObrigatórioNãoUsadoSimBrowseSim

Campo

FX_NUMCONT

Tipo

Caracter

Tamanho20Decimal0Formato@!
Contexto1-RealPropriedade1-AlterarGrupo de CamposNão tem grupo de camposTítuloNum Contr AsDescriçãoNum do Contrato do AssinaHelp

Número do Contrato do Assinante. Uso exclusivo para preenchimento da tag

OpçõesInic. PadrãoInic. BrowseModo EdiçãoCons. PadrãoVal. SistemaNível1ObrigatórioNãoUsadoSimBrowseSim

Campo

FX_DINCONT

Tipo

Data

Tamanho8
Decimal0
Formato
Contexto1-Real
Propriedade1-Alterar
Grupo de CamposNão tem grupo de campos
TítuloData Ini Con
DescriçãoData de inicio do contrat
Help

Data de início do contrato do Assinante. Uso exclusivo para preenchimento da tag dContratoIni

da NFCom.OpçõesInic. PadrãoInic. BrowseModo EdiçãoCons. PadrãoVal. SistemaNível1ObrigatórioNãoUsadoSimBrowseSim

Campo

FX_DFICONT

Tipo

Data

Tamanho8Decimal0FormatoContexto1-RealPropriedade1-AlterarGrupo de CamposNão tem grupo de camposTítuloData Fim ConDescriçãoData de termino do contraHelpData de Término do contrato do Assinante. Uso exclusivo para preenchimento da tag dContratoFim

da NFCom.

Opções
Inic. Padrão
Inic. Browse
Modo Edição
Cons. Padrão
Val. Sistema
Nível1
ObrigatórioNão
UsadoSim
BrowseSim


Campos Alterados: 


Campo

FX_TIPOREC

Tipo

Caracter

Tamanho1
Decimal0
Formato
9

Contexto1-Real
Propriedade1-Alterar
Grupo de CamposNão tem grupo de campos
TítuloTipo rec.
  
DescriçãoTipo de receita
Help

Indicador do tipo de receita originada pelo serviço de comunicação/telecomunicação, podendo ser:
0 - Receita própria - serviços prestados;
1 - Receita própria - cobrança de débitos;
2 - Receita própria - venda de mercadorias;
3 - Receita própria - venda de serviço pré-pago;
4 - Outras receitas próprias;
5 - Receitas de terceiros (co-faturamento);
6 - Per. Futuro
7 - Faturamento Centralizado
9 - Outras receitas de terceiros.

Opções#Iif(FindFunction("cBoxTIPOREC"),cBoxTIPOREC(),"")
  
 
Inic. Padrão
Inic. Browse
Modo Edição
Cons. Padrão
Val. SistemaPertence('012345679') .or. vazio()
Nível1
ObrigatórioNão
UsadoSim
Browse


05. ASSUNTOS RELACIONADOS

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