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  • DDPDV-21459 - DT - 2651 - Importação de Orçamentos - Vínculo ao Pedido

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Para utilizar o processo, acesse a rotina 801 atualize/instale o objeto: 

  •  winthor-integracao-pdv-supermercados versão mínima ou superior a 1.37.9.32

Atualizar o PDV Supermercados para a última versão disponível.

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Para configuração do processo, é preciso informar o endereço da API no Acrux Monitor, para isso siga as orientações abaixo:


  • Acesse o Acrux Monitor, e clique em Configurações > Configurações de PDV's ou clique no atalho na tela Configuração de PDV's


  • Em seguida, selecione a filial no campo Lojas, selecione o Segmento e o PDV's clique no botão Carregar Parâmetros


  • Clique em Integrações Externas e em seguida em Vendas


  • Em nosso cenário, a configuração das API's de orçamento estão realizadas na Integração 001, então seguiremos nela e em seguida clique em Eventos


  • Em Eventos, clique em Finalização da Venda e em seguida URL, neste campo informaremos o endereço da API responsável pelo vínculo de número de pedido ao orçamento. 
  • Geral > Será utilizado o endereço do WTA da seguinte forma: http://{ipservidor}:{porta}winthor/varejo-pdv-supermercados/v1/sale/events/onEndSale (

Exemplo: http://192.0.168.74:8888/winthor/varejo-pdv-supermercados/v1/sale/events/onEndSale

)

  • PDV > - Bearer token (JWT)

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  • Em Autenticação deverermos informar os campos
  • Autenticação > Tipo - Bearer token (JWT)
  • Autenticação > Usuário - Usuário do Winthor
  • Autenticação > Senha - Senha do Usuário do Winthor no formato MD5 (caso precise converter a senha para o formato MD5, é possível através do link https://miraclesalad.com/webtools/md5.php ou outro site de sua preferência)
  • Autenticação > URL de Autenticação: Será utilizado o endereço do WTA da seguinte forma: http://{ipservidor}:{porta}/winthor/autenticacao/v1/login

Exemplo: http://192.0.168.74:8888/winthor/autenticacao/v1/login

  • Autenticação > Nome da Propriedade > Usuário: login
  • Autenticação > Nome da Propriedade > Senha: senha

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    • Em Eventos iremos informar os campos de Crédito e Importação de pré-vendas
    • Eventos > Consulta de crédito > URL: http://{ipservidor}:{porta}/winthor/varejo-pdv-supermercados/v1/creditlimit 

    Exemplo:       http://192.0.168.74:8888/winthor/varejo-pdv-supermercados/v1/creditlimit

    • Eventos > Importações de pré-vendas> URLhttp://{ipservidor}:{porta}/winthor/varejo-pdv-supermercados/v1/presales/listsale/events/onEndSale

    Exemplo: http://192.0.168.74:8888/winthor/varejo-pdv-supermercados/v1/sale/

    presales

    events/

    list

    onEndSale

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    • Ao informar todos os dados, clique no botão Salvar configurações.


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    • Agora deveremos realizar o envio das configurações realizadas para o PDV, sendo assim no menu lateral clique em Comunicações e em seguida Comandos para PDV's, ou se preferir acesse a página inicial e clique em Comandos para PDV's


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    • Na tela de Comandos, clique no botão + Gerar comandos para PDV's


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    • Na tela apresentada, selecione as Lojas (filiais) desejadas e marque a opção Enviar configuração para PDV e clique no botão Enviar Comandos para os PDV's


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    • Confirme na mensagem apresentada e aguarde


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    • Agora no Winthor, acesse a rotina 316 - Digitar Pedido de Venda e realize o passo a passo:
    • Informe o cliente para qual o orçamento será digitado e tecle Enter
    • Pressione a tecla F10 para abrir a tela de vendas

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    • Na tela de vendas

    • Selecione a Filial
    • Selecione a aba Itens(F5) ou Tabela(F6) para informar os itens desejados (neste cenário utilizaremos a aba F5)
    • Informe o Código dos itens do orçamento e clique na seta verde conforme imagem abaixo para inserir os produtos
    • Ao finalizar a digitação de todos os itens, tecle F12 para que abra a tela de confirmação de gravação do orçamento

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    • Na tela de confirmação, clique em Sim para realizar a gravação do orçamento

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    • Quando a rotina realizar a gravação, será apresentado o Número do orçamento, anote para usá-lo no PDV.

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    • Agora, na tela inicial do PDV, já logado com o usuário do caixa, pressione a tecla "/para abrir as funções

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    • Utilize a função Registrar pré-venda (em nosso cenário é a função 82) e tecle Enter

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    • Informe o número de orçamento apresentado na rotina 316 no campo N.Pré-Venda e pressione Enter

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    • Selecione a opção Orçamento (em nosso cenário é a opção 3) e tecle Enter

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    • Se houver necessidade de informar o CPF/CNPJ do cliente informe e tecle Enter, se não houver basta apertar Enter


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    • Será apresentado o orçamento na tela do PDV

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    • Para iniciar o pagamento, pressione a tecla "/" para abrir as funções e selecionar a cobrança desejada e teclar Enter
      (em nosso cenário utilizaremos o Pagamento em dinheiro, que está na função 52)

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    • Informe o valor que será pago na cobrança selecionada e tecle Enter

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    • Aguarde a finalização da venda


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    • O processo de importação foi finalizado e nosso orçamento faturado. 
    • Agora na rotina 2651, aguarde a sincronização da venda

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    • Assim que a sincronização for executada, o número de orçamento será vinculado ao número de pedido nas tabelas de orçamento e não ficará mais disponível para reutilização.


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    Vídeo do processo de digitação de orçamento e importação no PDV. 


    Multimedia
    nameOrçamento PDV Supermercados.mp4
    width70%
    height70%

    Observações:

  • Se o orçamento digitado houver algum produto que controle número de série, este não será localizado pelo PDV.
  • Se o orçamento digitado possuir uma quantidade de itens superior a 99999, este não será localizado pelo PDV.
  • Se o orçamento digitado possuir algum item com preço de venda zerado, este não será localizado pelo PDV.





    04. DEMAIS INFORMAÇÕES

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