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tabsGeneración de notas, Generac. de Notas de Crédito, Generac. de Notas de Débito,Facturación
idspaso1,paso2,paso3,paso4
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defaultyes
referenciapaso1
  1. En la rutina Pedidos de Venta - MATA410 (SIGAFAT >> Actualizaciones | Pedidos), incluir un pedido de venta.
    • Encabezado Pedido:
      • Tipo Pedido (C5_TIPO): Normal
      • Cliente (C5_CLIENTE): C22789
      • Tienda (C5_LOJACLI): 01
      • Cond. Pago (C5_CONDPAG): 001
      • Tipo Remisión (C5_TIPOREM): 0-Venta
      • Doc. Gener (C5_DOCGER): 1-Factura
      • Flete (C5_FRETE): 100.00
      • Seguro (C5_SEGURO): 60.00
      • Gasto (C5_DESPESA): 40.00
    • Ítems
      • Producto (C6_PRODUTO): 000001
      • Cantidad (C6_QTDVEN): 1.00
      • Prc Unitario (C6_PRCVEN): 2,000.00
      • Vlr Total (C6_VALOR): 2,000.00
      • Tipo Salida (C6_TES): 912
      • Código Fiscal (C6_CF): 563
      • Vlr Descuent (C6_VALDESC): 100.00
    • En el menú Otras Acciones >> Planilla, verificar el cálculo de los impuestos.
    • Grabar el pedido de venta.
  2. Ingresar a la rutina Generación de Notas - MATA468N (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación). 
    1. Configurar el grupo de preguntas para la selección del pedido de venta.
    2. Seleccionar el pedido de venta a facturar.
    3. Dar clic en Otras Acciones >> Genera Fact.
    4. Confirmar la generación de la factura.
  3. Ingresar a la rutina Facturaciones - MATA467N (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación).
    1. Visualizar el documento generado a partir del pedido de venta.
    2. En la pestaña de Impuestos, confirmar el cálculo correcto de la autorretención especial a título de renta (RET).
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defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar a la rutina Generac. de Notas de Crédito y Débito - MATA465N (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación), dar clic en la opción "Incluir".
    • Informar los datos del encabezado del documento.
      • Cliente (F1_FORNECE): C22789
      • Tienda (F1_LOJA): 01
      • Serie (F1_SERIE): B
      • Número de Documento (F1_DOC): 0000000000004
    • Informar los ítems del documento.
      • Producto (D1_COD): 000001
      • Cantidad (D1_QUANT): 1.00
      • Valor Unitario (D1_VUNIT): 2,000.00
      • Valor Total (D1_TOTAL): 2,000.00
      • Tipo Entrada (D1_TES): 112
      • Descuento (D1_VALDESC): 100.00
    • En la sección "Gastos" informar los campos:
      • Valor Gastos (F1_DESPESA): 40.00
      • Valor Flete (F1_FRETE): 100.00
      • Seguro (F1_SEGURO): 60.00
    • En la sección de "Impuestos", verificar el cálculo de la autorretención especial título renta (RET).
    • Grabar el documento.
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defaultno
referenciapaso3
  1. Ingresar a la rutina Generac. de Notas de Crédito y Débito - MATA465N (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación), dar clic en la opción "Incluir".
    • Informar los datos del encabezado del documento.
      • Cliente (F2_CLIENTE): C22789
      • Tienda (F2_LOJA): 01
      • Serie (F2_SERIE): A
      • Número de Documento (F2_DOC): 0000000000005
    • Informar los ítems del documento.
      • Producto (D2_COD): 000001
      • Cantidad (D2_QUANT): 1.00
      • Valor Unitario (D2_PRCVEN): 2,000.00
      • Valor Total (D2_TOTAL): 2,000.00
      • Tipo Entrada (D2_TES): 112 912
      • Descuento (D2_DESCON): 100.00
    • En la sección "Gastos" informar los campos:
      • Valor Gastos (F2_DESPESA): 40.00
      • Valor Flete (F2_FRETE): 100.00
      • Seguro (F2_SEGURO): 60.00
    • En la sección de "Impuestos", verificar el cálculo de la autorretención especial título renta (RET).
    • Grabar el documento.
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defaultno
referenciapaso4
  1. Ingresar a la rutina Facturaciones - MATA467N (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación), dar clic en la opción "Incluir".
    • Informar los datos del encabezado del documento.
      • Cliente (F2_CLIENTE): C22789
      • Tienda (F2_LOJA): 01
      • Serie (F2_SERIE): A
      • Número de Documento (F2_DOC): 0000000000005
    • Informar los ítems del documento.
      • Producto (D2_COD): 000001
      • Cantidad (D2_QUANT): 1.00
      • Valor Unitario (D2_PRCVEN): 2,000.00
      • Valor Total (D2_TOTAL): 2,000.00
      • Tipo Entrada (D2_TES): 112 912
      • Descuento (D2_DESCON): 100.00
    • En la sección "Gastos" informar los campos:
      • Valor Gastos (F2_DESPESA): 40.00
      • Valor Flete (F2_FRETE): 100.00
      • Seguro (F2_SEGURO): 60.00
    • En la sección de "Impuestos", verificar el cálculo de la autorretención especial título renta (RET).
    • Grabar el documento.

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