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01. DATOS  DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
RutinaNombre
M100IVA.PRXCálculo de IVA en documentos de entrada.
M460IVA.PRWCálculo de IVA en documentos de salida.
País:Ecuador
Ticket:23937720
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-23952

02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de Generac. de Notas de Crédito y Débito(MATA465N), al momento de utilizar la opción Doc Origen y seleccionar una Factura con 17 items, se observa que al bajar los items de la factura e informar un Tipo de entrada y salida(TES) con impuesto IVA calculado por total, el impuesto no se esta calculando correctamente. 


03. SOLUCIÓN

Dentro de la rutina Cálculo de IVA en documentos de entrada(M100IVA) y  Cálculo de IVA en documentos de salida(M460IVA) en las funciones para pais Ecuador, se realizaron los siguientes ajustes:

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Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. En la rutina Clientes (SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos), incluir y configurar el cliente para el cálculo de los impuestos.
  2. En la rutina Impuestos Variables (SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos), confirmar la configuración de los siguientes impuestos:  IVA.
  3. En la rutina Tipos de Entrada y Salida (SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos) configurar una TES de entrada y otra de salida para cálculo de IVA por total(FC_CALCULO = T)
  4. En la rutina de Facturaciones (SIGAFAT | Actualizaciones | Facturación), registrar una factura con 17 items o más informando la TES anteriormente registrada con cálculo de IVA por total.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Por medio de la rutina Generac. de Notas de Crédito y Débito(SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación), realizar la inclusión de una Nota de Crédito.
  2. Informar los campos requeridos del encabezado del documento.
  3. Desde "Otras acciones" ejecutar la acción Doc Orig, seleccionar la opción Factura.
  4.  Selecciona la factura que cuenta con los 17 items o más previamente registrada.
  5. Informar para cada item la TES con cálculo de IVA por total
  6. Verificar los valores del total del documento, título financiero, libros fiscales y valor de impuesto (impuesto IVA).
  7. Grabar el documento.
  8. Visualizar el documento para confirmar que los valores continúan igual a como estaban antes del grabado del documento.



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